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- 2021-10-30 发布于山东
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青岛8888厂
程序文件
文件编号:HD-QP-802
生效日期:2001-10-01
版本:A
内部质量审核控制程序
页码:1/3
受控号:
目的
根据标准的要求,审核质量管理体系所涉及的各部门所开展的质量活动及结果是否符合要求,确保质量管理体系持续有效地运行,并为质量管理体系的改进提供依据。
适用范围
适用于对本厂内部质量管理体系的审核。
引用文件
ISO 9001:2000 8.2监视和测量
《质量手册》8.2章
定义
无
职责
厂长批准内部质量审核计划,批准内审报告。
管理者代表制定内部质量审核计划,负责组织实施内部质量审核计划,任命内审组长、审核员,并规定其职责。审核内审报告。
审核组长具体组织内部质量审核工作。
程序内容
制定内部质量审核计划
由管理者代表制定“年度内部质量审核计划”,于每年元月报厂长审定批准后实施。
对本厂质量管理体系所涉及的部门,每半年进行一次内部质量审核工作,采取集中式年度审核方式。
内部质量审核工作计划的内容:
审核的目的和范围;
审核组成员名单;
审核依据的文件;
审核的日期和地点。
审核准备
由管理者代表任命具有内部审核员资格的适合人选担任审核组长,由审核组长负责本组审核的具体工作。
审核组由二人以上组成,由审核组长选派具有内部审核员资格且与被审核区域无直接责任者担任审核组成员,并根据审核计划分工。
由审核组长组织审
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