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  • 2022-02-19 发布于广西
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资料来源:来自本人网络整理!祝您工作顺利! PAGE 1 PAGE 1 2021年财务个人工作计划 为了做好财务工作,财务工作人员如何制定工作方案呢?下面是我搜集整理关于财务个人工作方案的资料,盼望大家喜爱。 财务个人工作方案篇一 (一)经营形势分析20__年是指挥部实现 十五 规划目的的最终一年,是为 十一五 进展打好根底的关键一年,是不吃补贴不亏损的第一年,也是面临宏大经营压力的一年。从内外部形势分析,既有新的进展机遇,也存在着严峻挑战。消费经营形势除市场不确定和作业价格改变两大因素外,还有以下因素将对指挥部带来较大的影响:一是集团公司取消三项费用化补贴。今年,集团公司下达给指挥部的经营目的是不吃补贴不亏损,在取消三项费用补贴的状况下实现盈亏持平,意味着离退休费用和医院补贴全部由企业当年损益自行负担,与20__年相比,指挥部纯利润将削减4100万元,要消化此项缺口,任务非常艰难。二是油田公司投资削减,产量持续下降,使钻井和井下作业收入削减,初步测算将影响指挥部收入1.12亿元。三是增支因素不断上升。首先是工资调增,其次是原材料、电价持续上涨,在继20__年电费连续上涨的根底上,20__年电价再次上调。估计全年增支因素影响达8400万元。四是井控固控配套摊销压力加大。12.23事故之后,股份公司进步了平安装置的配套标准,按新标准更新相关装置后,由于集团公司新的会计核算方法规定摊销年限从五年缩短为三年,年摊销额增加4300万元,使得近两年消化难度加大。 (二)财务预算支配 1、指导思想以党的十六届四中全会精神,以经济效益为中心,以长远进展为主题,以稳定为根底,以市场为导向,以技术进步为手段,充分发挥人才、技术、设备、资源优势,主动开拓国内外市场,进展壮大主营业务,深化企业内部挖潜改造,坚决不移地施行低本钱进展战略,增收节支,促进企业消费经营的良性循环,实现企业持续稳定进展。 2、预算支配的原那么(1)坚持以效益为中心的原那么。 (1)不断提升企业核心竞争力,增加整体竞争实力,连续保持经济总量的稳步增长。 (2)坚持投资高回报原那么。培育新的经济增长点,增加企业进展后劲。 (3)坚持低本钱进展的原那么。打足收入,掌握支出,各项收入和支出全部纳入年度总预算。 (4)坚持科技进步的原那么。加大科技投入力度,不断更新技术和产品,满足企业长期进展的需要。 (5)关怀职工利益的原那么。制造优美、和谐的工作、生活环境,使企业效益与职工利益协调进展。 (6)加强现金流管理的原那么。通过现金流预算管理,加大债权的清收力度,削减坏帐损失的风险,进步利润质量。 (7)表达根本公正的原那么。实事求是,客观公正,尽可能做到标准全都、测算公正、合理负担。 (8)对特困单位赐予扶持的原那么。依据各单位实际状况,对经营确有困难的单位,赐予限亏补贴。 3、预算支配结果 (1)经营预算支配主营业务收入32.2亿元,比上年执行数增加2.12亿元,增长7.06%。主营业务本钱及税金掌握目的31.57亿元,比上年执行数增加1.23亿元,增长4.05%,低于收入预算增长三个百分点。营业费用1850万元,比上年执行数削减50万元,降低2.63%。管理费用4225万元,比上年执行数削减175万元,降低4%。财务费用-1780万元,与上年根本持平。投资收益1200万元,与上年根本持平。营业外支出500万元,比上年执行数削减2647万元,降低84.1%,主要为中小学移交地方后,削减的学校经费补贴。利润为不吃补贴到达盈亏持平。 (2)建立资金预算支配2021年支配总投资85000万元,比上年执行数增加21805万元,增长34.5%。其中:非安装设备购置17435万元,占总投资的20.51%,比上年执行数下降32.2%;工程建立17465万元,占总投资的20.54%,比上年执行数上升101.46%,油气合作开发20210万元,占总投资的23.65%,比上年执行数上升56.2%,出疆管线30000万元,占总投资的35.3%,比上年执行数上升50%;工程技术效劳投资15127万元,占总投资的17.81%;消费效劳投资3565万元,占总投资的4.19%;多元进展投资12021万元,占总投资的14.12%;其他投资54302万元,占总投资的63.88%。 三、强化管理,努力完成年度财务预算目的面对严峻的经营形势,各单位、各级指导要带着广阔干部职工,连续主动有效地开拓内外部市场,连续坚持发扬艰辛奋斗、节俭节省的优良传统,连续广泛深化开展增收节支、内部挖潜活动,制定实在可行的消费经营措施,不断进步管理程度,

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