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行政审批流程
1. 目的
为规范各项行政审批工作流程, 明确各部门职责, 结合公司实际情况, 特制定本流程。
2. 适用范围:
由人事行政部负责对本制度进行监督落实执行、修订更新、培训和解释工作。
本规定自颁布之日起开始执行。
本规定适用与公司签订正式劳动合同的所有员工 (劳务工、兼职、实习生除外) 。
3. 审批事项及审批流程
发起人
部门负责人 总裁 财务部
印章证照 填写《印章证照使用审
审核 签批 留存申请,盖章
批单》
财务部
发起人 部门负责人 财务部负责人 总裁
合同审批
留存申请,盖
填写《合同审批单》 审核 审核 签批
章
行政部
采购需求部门发起人 部门负责人 行政部负责人 财务部负责人 总裁
采购入库 按签批意见
填写《采购申请单》 审核 审核 审核 签批 申请费用, 操
作执行
人事部
发起人 部门负责人 人事部负责人 总裁
人事申请
按签批意见
填写人事相关表单 审核 审核 签批
执行
费用借款 / 报销 发起人 部门负责人 总裁 财务部
填写财务相关表单 审核 签批 审核发放
行政部
财务部
固定资产出库
填写《出库单(固定资
签批
产)》
发起人
部门负责人 总裁 人事部
补助申请
审核 签批 按签批意见执行
填报 《补助申请表》
人事行政部
年月日
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