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xxxxxxxxxxxx 有限公司
文件名称 合同评审控制程序 页 数 第 1 页 共 3 页
文件编号 版 次 A1 生效日期 20xx-xx-xx
合同评审控制程序
制 订 人 :
审 核 人 :__________________
批 准 人 :__________________
相关部门会签 :
管理者代表 研发工程部 生产部 品管部 五金部
PMC部 采购部 业务部 管理部 仓库
xxxxxxxxxxxx 有限公司
文件名称 合同评审控制程序 页 数 第 2 页 共 3 页
文件编号 版 次 A1 生效日期 20xx-xx-xx
文件修订记录
修订日期 修订内容摘要 修订页码 版本 修订人 审核人
xxxxxxxxxxxx 有限公司
文件名称 合同评审控制程序 页 数 第 3 页 共 3 页
文件编号 版 次 A1 生效日期 20xx-xx-xx
1. 目的:为确保本公司生产之产品能满足客户要求。
2. 适用范围:适用于本公司对客户需求的识别、合同评审等管理活动。
3. 受文岗位:总经理,管理代表,业务部主管, PMC主管,生产部主管,五金部主管,品管部主
管,工程部主管,货仓部主管。
4. 定义: (无)
5. 作业流程:
流程 权责部门 参考文件与说明 使用表单
1.1 业务员同客户进行洽谈,了解 / 充分识别顾客的需求,包
括法规及产品隐含的要求 ( 品质 , 技术以及 HSF要求等); 《报价单》
1.2 根据客户对产品的要求,填写“报价单、传真或 E-
1 业务部 《样品需求
业务洽谈 MALL”给客户。
1.3 若客户要求本公司代制样品,则业务将客户之要求以样 单》
板单形式反馈至工程部,按照《样品制作管理程序》执行。
2.1 客户确认报价单和样品无意见后,则下达订单合同给我
2 相关部门 方业务;业务将客户要求交期写邮件通知 PMC确定我方交 PMC
拟订合同
期;并将客户原始合同交总经理或业务经理审批。
3.1 总经理或业务经理对合同进行评审,评审项目包括:品
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