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程序文件
文件编号: QP0901
文件版次:
A/0
过程控制程序
文件页码:
1/5
生效日期:
1. 目的
对影响产品质量形成过程中各种因素进行有效控制,确保过程在受控状态下进行产品质量符合规定要求。
2. 适用范围
适用于本公司生产制造全部必要活动的策划和实施.
3. 定义
3.1 机器能力――由公差与生产设备的加工离散之比得出.通常采用数理统计的方法进行测
算和证明,此时只考虑短期的离散,尽可能排除对过程有影响而非机器的因素.
3.2 过程能力――在考虑影响过程的参数的情况下考察长期离散,人们称之为“过程能力”.
职责
4.1 技术课负责生产过程控制的技术归口管理工作:包括技术标准的制订,操作规程的编制,
工装夹具的设计,工艺技术文件的审核及批准。
4.2 质保部负责产品质量的控制和检验作业指导书搞好相关过程的产品的检验和试验控制。
4.3 制造部负责组织协调各车间及各部门的生产技术活动,组织实施批次管理,定置管理和相关生产活动的协调安排,并负责模具和工装夹具的周期检验计划的制订,模具的修理及工装夹具的制作。
工作程序
5.1 过程策划
由新产品开发项目小组按《产品先期质量策划控制程序》进行工艺,设备,工装,生产,检验等方面的策划,并制订过程流程图和控制计划以及 PFMEA 风险评估。根据过程流程图和控制计划编制相应的各类工艺卡,操作规程,检验指导书和其他作业指导书,现场使用的各类作业指导书和用于指导生产的各种样件,缺陷照片等须放置在相应工位处,使操作人员易得到。涉及到顾客确定的特殊特性项目(包括注明存档责任)须在相应作业指导书中按顾客规定的符号予以标识,并且标明更改和实施时间以及工程更改等级。
程序文件
文件编号: QP0901
文件版次:
A/0
过程控制程序
文件页码:
2/5
生效日期:
当顾客要求较高或较低的过程能力或性能要求时,须在控制计划中“产品过程规范/公差”栏中作相应注释。
5.2 原料控制
5.2.1 质保部负责对原料的进厂入库检验控制,按《进货检验和试验程序》执行,坚决杜绝不
合格的原材料投入生产和使用。
5.2.2 原材料仓库管理人员严格按照相关的程序文件和管理制度的规定做好批次管理,注意原材料的贮存和防护,具体按照《产品标识和可追溯性控制程序》和《搬运、贮存、包装、防护和交付》。
5.2.3 原料在搬运过程中必须注意防潮,防止阳光暴晒,防止受强热等不利因素的破坏。
5.2.4 原料进车间后须按照定置区域和相关规定分批堆放整齐。
5.2.5 车间严格按工艺规定的原料名称,供应商,牌号进行生产。
5.3 过程监视和作业指导书
5.3.1 由技术课制订工艺卡,其内容可包括:
1) 对应过程流程图的工序名称和编号;
2) 零件名称和零件号及现行工程等级,实施日期;
3) 该工序所需工具,量具,生产设备,模具名称或型号,编号;
4) 如顾客确认或公司确认的特殊特性(重要特性),须按顾客要求标识特定符号;
5) 根据控制计划,要求采用控制图时,在工艺卡中注明并注明工艺参数监控频次;
6) 如工艺卡已修改须注明修订/实施日期及批准;
7) 注明所使用材料的名称或代号;
8) 注明该工序使用的材料处理,工程规范,检验指导书(自检时须注明职责)名称
和编号以及反应计划;
9) 工艺卡中工艺参数原则上须注明公差;
10) 注明材料处理,工装模具更换周期。
5.3.2 在每班开工前或材料/工艺变更和较长时间停机后须进行作业准备验证,只有经负责该
工序的检验员认可后方可开始,验证流程如下:
5.3.2.1 冲压件每班开始生产前由模具工根据《工艺操作规程》内容正确,安全地安装工装模具,准备好夹具。严格按工艺卡内容设定工艺参数。泡沫件每班开始生产前由操作工
程序文件
文件编号: QP0901
文件版次:
A/0
过程控制程序
文件页码:
3/5
生效日期:
在车间主管指导下,设定工艺参数.
5.3.2.2 设定好工艺参数后,生产出第一只完整产品并自检合格,同时由质保部检验员及时对首件进行检验,填写《首件检验结论单》和《作业准备验证检查单》检验员签名,合格的方可交班组成员开始生产,不合格的,由模具工或车间主管按调整工艺参数,直到生产出合格的产品为止,如确系技术原因或模具故障造成生产不能正常进行的,由车间主管填写 10-11《质量信息反馈单》交生产部,由生产部协调技术课,进行工艺更改或其他方式处理。如有其它原因未及时做好作业作业验证,则由操作工将生产出产品隔离,直到验证合格后放行。
5.3.2.3 《首件检验结论单》随着首件流入下一班次,操作工记录下工艺参数,作为原始记录
务必做到真实可靠,按月交生产部存档备查,具体按《质量记录控制程序》执行。 5.3.4 在生产过程须按控制计划中规定的控制方法进行过程控制,如控制中规定的
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