生产过程检验规程.docxVIP

  1. 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
  2. 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  3. 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  4. 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  5. 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  6. 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  7. 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
生产过程检验规程 文件编码(GHTU-UITID-GGBKT-POIU-WUUI-8968) 生产过程 检验规程 文件编号: 编制: 审核: 批准: XXXXXXXXXXXXXX 发布 2013年10月10日发布2013年10月10日实施 目的 规范检验程序,阻止不良产品进入下一道工序 适用范围 公司生产各工序的过程检验。 职责 质量部负责公司生产过程中的抽检、定点检验和工艺纪录执行检查,确保每道工 ;子产品符合质量要求; 2生技部各车间负责按检验要求报检及质量整改。 4、 检验规定、流程及要求 1实施生产全过程检验,检验控制的内容:外观、性能、尺寸、厚度等。 2生产过程中生技部要严格服从检验、并做好质量整改。 3质检员要严格按产品标准、规程和相关管理制度实施过程检验; 4产品转入下一道工序必须严格采取点交方式 且必须有质检员在点交单(生产流 程卡)上签字确认,没有质检员签字不得转交下一道工序、同时下一道工序不得接 收; 5质检员在检验完成后,要对合格品与不合格品分别做出相应的标识,放入相应的 合格区和不合格区; 6所有检验过程质检员必须有相关记录,以利追溯。 5、 抽样检查 1每道工序的产品加工完毕后,质检员按随机原则对本道工序完工产品进行抽样检 查。 2经验合格后方可转入下一道工序,并做好标识工作,各工序加工完毕后,经质检 员检验合格后填好检验记录及“生产流程卡”转入下一道工序。 3对不合格品,质检员开具不合格品处置单,进行隔离标识并通知生技部 质量部 等相关部门落实处置情况。 4不得将未完成过程抽样检验的产品转入下一道工斥,如生产急需来不及检验而转 入下一道工序,需经质量部领导签字批准后,进行标识,做好记录,并留下部分产品 继续检验,方可放行。 不合格品的处理 6. 1操作员在生产过程中所生产出的不合格品要放在不合格品区的产品箱内。 2根据不合格品程度,对不合格品做出返工、报废、从检等处理,参照不合格品控 制程序。具体执行不合格品管理控制程序的要求。 7、 纠正措施 1产品生产过程中质量部负责对质量问题报告,生产技术部负责组织相关人员对质 量问题整改,参照纠正和预防措施管理程序。 8、 参考文件 1不合格品控制程序 2纠正和预防措施控制程序 9、 相关记录 1不合格品处置单 2生产流程卡

文档评论(0)

139****7971 + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档