2021年上半年山东省内审师《内部审计基础》:控制环境考试题.docxVIP

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2021 年上半年山东省内审师?内部审计根底?:控制环境 考试题 一、单项选择题〔共 25 题,每题 2 分,每题的备选项中,只有 1 个事最符合题 意〕 1、以下哪项是首席审计执行官将列举重要内部控制弱点的审计报告复印件送给 审计委员会和外部审计师的最有可能的理由? A :审计委员会和外部审计师通常会收到所有内部审计报告的复印件。 B:期望审计委员会和外部审计师对审计观察结果采取纠正措施。 C:错报财务报表的潜在可能,会影响到审计委员会和外部审计师的活动。 D: —些政府机构要求这样分发。 2、 过时原料及边角余料几如均记入事先确定的工程数码内。这些原料分别装入 特定的箱子运往某公司拍卖场销

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