公司报销制度8篇.docx

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公司报销制度8篇 公司报销制度1   为进一步加强对差旅费的管理,适应当前的物价水平,根据省财政厅文件精神,结合我公司具体情况,重新修订公出人员差旅费标准:   一、公出人员交通费   1、公司各部门经理可乘坐火车软席、轮船二等舱、飞机普通舱,其他人员可乘坐火车硬席、轮船三等舱,长途汽车凭据报销。   2、严格控制公出人员乘坐飞机,需乘坐飞机的应事先经总经理同意批准。   3、乘火车从晚八点至次日凌晨七点之间,在火车上过夜六小时以上或连续乘坐超过十二小时,可购买同席卧铺票。符合本规定而不买卧铺票,可依据实际乘坐火车票价按以下比例发给个人补贴;直快的按票价60%;特快以及新型空调直达特快列车分别按其硬坐席位票价的30%发给个人,另外加收的空调费不计入座位票价之内。   二、公出人员宿费、市内交通费、补助费、杂费按实际天数计算包干限额,超出部分自理。公出人员往返旅程期间按实际天数每日补助15元。宿费、市内交通费、补助费、杂费等包干标准:   人员:   部门经理以上人员   副科长以上人员、高级职称人员   其他人员   地区:   直辖市、计划单列市:   实报实销150 100   省会城市:   实报实销120 80   其他地区:   实报实销100 60   1、自带交通工具的从其包干费中每人每天扣减交通费20元。   2、在本市区公出需在外就餐者,每日补助10元(含交通费),其他城市当日往返补助15元。   3、欢迎您访问 公司外派的技术服务人员,食宿由公司负责解决,补助费每人每天40元。   4、公司员工陪同部门经理外出的,随部门经理的标准报销。   5、因工作需要超出差旅费包干标准的,需总经理事先批准方可实报实销。   6、旅途期间,在非工作地不许滞留。   7、财务严格按照公出人员申请公出目的地及合理的行车线路予以审核报销。如中途有变化的需事先请示领导批准,否则发生费用自理。   三、报销票据:公出人员报销票据必须符合国家有关票据报销规定,否则不予报销,各种票据丢失一律不予报销。   四、报销时间:公出人员回来后一周之内,到财务部门报销,如有故意拖欠不及时报销的,适情节给予50元以上的处罚。   五、本规定自8月1日起执行,以前有关规定与本规定有抵触的,均按本规定执行。 公司报销制度2   1.总则: 为了充分利用互联网的信息化运作优势,提高信息传递、处理效率,确保安全;节约公司的快递成本,规范快递物品 的收发管理,避免造成公司资料的丢失及浪费。   2.适用范围:本公司所有员工均属之   3.定义: 3.1 快递物品:指员工因工作需要,向外部寄送文件,资料, 配件,样品以及其他货品等。 (销售仪器和销售试剂的发货除外)   4. 组织与职责:   4.1:值班门卫:负责公司邮件、零散快递物品的收发管理。   4.2:物流部: 负责公司邮件、快递物品的寄发管理。   4.3:各部门: 递。   4.4:各部门负责对本部门的快递费进行管控。   5.流程图:(略)   6 .执行说明:   6.1 快递的签收与发送 寄件人必须按照本办法规定的寄件要求寄发快   6.1.1 快递的接收   6.1.1.1 值班门卫收到文件,资料,货物等快递物品时,要及 时通知转交给相关部门人员。   6.1.1.2 物品接收人要在《邮件快递签收登记表》上签字接收, 以备查验核对。   6.1.1.3 除特殊情况外,如货物中指定的接收人不在,电话通 知本人是否接受,同意的可指定委托人代为签收。原则上各部门 人员应代收。 6.1.2 快递的寄发   6.1.2.1 因工作需要,需向外部寄送文件,资料,货物及其他物 品者必须到物流部填写《邮件快递寄发登记表》进行登记,经部 门负责人审批后交物流部, 由物流部联系快递公司统一发送。 各 ( 需求部门于每日 16:30 前送至物流部)   6.1.2.2 未经登记或需快递物品无部门负责人审批的, 物流部可 拒接受理,对于不合格的件退回发件人。   6.1.2.3 快递公司的选择: 选择的原则是合理、 负责任、 低成本; 寄件人必须根据所寄物品的性质,合理、负责任的选择性价比高 的快递公司,以低成本完成寄件。能以普通邮寄处理的不选择快 递。   6.1.2.4 各需求人员必须在《邮件快递寄发登记表》上详细注明 收件人姓名,地址,所寄物品名称,以及快递承运单位及快递单 号,以备查验核对,如资料登记不清或不完整者,物流部有权要 求当事人将资料完善,对于无故拒不按要求填写,且物流要求无效者,物流部有权拒发该物品,并将情况报备部门负责人处理。   6.1.2.5 填写快递单: 用正楷字清晰填写收件方和寄件方详细资 料(地址、收件人、联系电话、邮编等) 。   7. 寄

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