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工程造价审计实施计划方案
工程造价审计实施计划方案
工程造价审计实施计划方案
造价审计方案
一、审计、咨询目的
(一 )合规性:经过对基本建设项目概 (预 )算、结算审察,规范建
设行为,在工程造价的重要方面实时提出建议和建议, 提请业主和投
资单位合时办理解决, 防止出现重要的违规事件和现象, 使项目顺利
建成。能经的起上司国家机关的审计、监察和查核,充足保障基建行
为的合法、 合规性, 并充足保护国家和 *** 有限公司正当的业主权益。
(二 )经济性:经过对建设项目审察, 规范工程建设成本控制工作,
节俭基建资本,提升投资效益;对重要异样现象实时提出,防止项目
整体和各主要分项重要异样超概, 保证建筑安装投资、 设施投资等成
本列支的合理性。 实时纠正项目建设中存在的问题, 以节俭建设资本,
提升国有建设资本的使用效益。
(三 )供应技术支持:辅助业主单位对基本建设资本进行管理和监
督,审察和评论基本程序的合规合法性,出具咨询建议。经过对基本
建设项目审察,保证建设资本合理、合法使用,实时总结建设经验,
辅助业主健全规章制度, 促使和增强处目建设管理为, 为业主供应技
术支持和管理咨询。
二、审计、咨询依照
(一 )《中国注册会计师独立审计准则》
(二 )《国有建设单位会计制度》
(三 )《国有建设单位会计制度增补规定》
(四 )《基本建设财务管理规定》
(五 )《基本建设财务管理若干规定》
(六 )《财政投资项目审察操作规程》 (试行 )
(七 )《国务院对于固定财产投资项目推行资本金制度的通知》
(八 )《对于推行建设项目法人责任制的暂行规定》
(九 )《财政部对于增强专项资本拨款管理的通知》
(十 )《国家计委对于重申严格执行基本建设程序和审批规定的通
知》
( 十一 )《对于增强建设项目工程预 (结 ) 算、完工决算审察管理规
定的通知》
(十二 )财政部财协字 (1999)103 号《会计师事务所从事基本建设工
程估量、结算、决算审察暂行方法》 ;
(十三 )工程招标文件、标底、招标书、评标报告、中标通知
(十四 )工程施工合同、设计合同、监理合同、质监合同及其余有
关合同、工程设计更改通知单
(十五 )工程施工图纸
(十六 )国家主管部门及地方有关部门公布的标准、定额和工程技
术经济规范
(十七 )项目立项有关批复文件、同意的设计概算书和修编概算书
(十八 ) 与工程项目有关的市场价钱信息、同类项目的造价及其
他有关的市场信息
(十九 )其余法律法例
(二十 )拜托单位对于该项目审计的要求
三、审计、咨询服务内容及要点
按“ 邀请函 ” 对服务范围和内容的要求,工程造价咨询、审计提
供以下服务:
1、维修工程概 (预 )算审计;
2、维修工程结算审计;
3、工程造价咨询。
要实现本次审计和造价咨询控制目标, 第一需对工程造价控制的
风险要素进行分解,此中对于工程设计调整及更改、洽谈更改、工期
调整以及非标准选材等可控制要素, 在工程管理中须经过不一样阶段的
管理及控制,降低此类要素对造价的影响;对于建材价钱不稳固、汇
率颠簸、国家法例规范更改等不行控制要素, 主要经过设置适合的合
同条款,将部分风险推行转移,进而降低造价控制风险。本次审计、
咨询服务内容细分为:
建设项目管理审察,咨询:
1.检查建设项目基本建设程序执行状况;
2.核实项目建设管理制度执行状况,检查能否推行项目招招标
管理,能否推行项目法人制、合同制、监理制和施工安全、质量监察
存案;
3.检查建设单位的内部工程管理制度的建立和执行状况;
4.认识建设单位基建资料的归集、整理和存档状况,检查送审
资料完好性、合法性;
5.认识工程项目的组织管理模式,联合模式特色审察其整体项
目的组织管理工作。
6.在实行过程中,针对建设项目管理,特别是波及工程造价的
监控与管理,供应实时、全面的咨询服务,力求达到 “事先控制 ’ ’
的成效。
建设项目工程概、估量、结算审察与咨询:
1.检查项目概、估量的合法性,复核建安投资的单位指标,审
核工程造价控制的合理性;依据需要,供应咨询服务;
2.审察已达成项目结算书的合法性、正确性,计算、审察已完
成项目建安投资的各项构成,审察工程造价的真切性;依据需要,提
供咨询服务;
3.依据工程实质投资与概算投资进行造价对照剖析,检查项目
概估量执行状况;
4.其余与工程造价有关的咨询服务。
依据审计项目的特色和本工作方案确立的审计内容, 对贵中心建
设项目主要确立以下审计要点:
(一 )基本建设程序合规性审计
基建程序审计应以项目动工前基建管理程序切合性审计为主, 重
点审计以下内容:
1.要点检查建设工程先期能否有项目建议书、可行研究报告、
国家有关部门同意的投资估量, 审察项目立项程序能否合规, 审批手
续能否齐
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