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- 2021-12-06 发布于河北
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一、出纳岗工作流程
(一)现金收付
1、收现
根据会计岗开具的收据 (销售会计开具的发票)收款——→检查收据开具的金额正确、 大小写一致、
有经手人签名——→在收据(发票) 上签字并加盖财务结算章——→将收据第②联(或发票联) 给
交款人——→凭记账联登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将记账联连同票据登记
本传相应岗位签收制证
工资及固定资产岗(水电费、代收款项)
管理费用岗(其他应收款)
销售核算岗(货款)
成本核算岗(加工费、材料款)
注:(1)原则上只有收到现金才能开具收据,在收到银行存款或下账时需开具收据的,核实收据上
已写有“转账”字样,后加盖“转账”图章和财务结算章,并登记票据传递登记本后传给相应会计
岗位。
(2 )随工资发放时代收代扣的款项,由工资及固定资产岗开具收据,可以没有交款人签字。
2、付现
(1)费用报销
审核各会计岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证一致——→检查并督促领款人签名——→据记
账凭证金额付款——→在原始凭证上加盖 “现金付讫”图章——→登记现金流水账——→将记账凭
证及时传主管岗复核
(2 )人工费、福利费发放
凭人力资源
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