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公司财务内部控制制度.docx

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财务会计内部限制制度 第一章总那么 第1条 为了保证公司会计资料正确可靠,预防会计过失及营私舞弊现象的发 生,便于公司审计工作的开展,增强公司各治理岗位的责任心,维护公司财经纪 律,特制定本制度. 第2条本制度所称内部会计限制是指为了提升会计信息质量,保护资产平安、 完整,保证有关法律和规章制度的贯彻执行等而制订和实施的一系列限制方法、 举措和程序. 第3条本制度适用公司内部独立核算单位、公司控股子公司及公司有实际限制 权的其他企业. 笫二章内部会计限制的目标和原那么内部会计限制应该到达的根本目标: 第1条 标准会计行为,保证会计资料真实、完整. 笫2条 堵塞漏洞,消除隐患,预防并及时发现,

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