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- 2021-12-09 发布于上海
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单位财务检查整改报告
【篇一:财务检查整改报告】
卫生局关于财务检查涉及问题的整改报告
按照区财政局财务工作检查的要求,和提出的整改意见。我单位对
检查中涉及到的问题进行了认真的整改和完善。
一、 及时补全原始凭证
对检查中发现的个别原始凭证中票据不完整的现象。我们及时做了
清理核对,并补全了凭证。并对所有的原始凭证进行了检查,做了
细致的分析,及时纠正了错误。保证了凭证的真实合理有效。
二、 建立了严格的单位内部控制制度
针对检查中出现的财务章、名章的保管问题,我单位已经将两章分
开保管,专人负责。还建立健全了单位内部控制制度,加强了相关
票据、财务章的管理。并组织相关财务人员学习《会计法》和财务
知识。使记账人员和财务审核审批人员相互制约、权责明确。严防
在工作中出现纰漏。
三、 今后财务工作
通过此次财务检查指导,使我单位受益匪浅,及时纠正了工作中出
现的问题。今后我们一定按照《会计法》的要求,不断完善财务工
作。做到合理合法、严谨认真、不出差错。并及时自查,认真审核。
明确责任抓好落实,从而保证今后单位财务工作的顺利进行。
【篇二:事业单位财务整改报告】
篇一:整改报告案例 2014
三、审计发现问题的整改情况
对审计发现的问题,湖南省局召开办公会议,通报总局审计决定,
采取四项措施:一是省局向各被审计单位转发了审计决定,强调被
审计单位要高度重视、认真讨论,制定整改措施,落实审计决定;
二是对审计决定中指出的部分问题,省局已进行了直接督办,并责
成对个别违规行为进行严肃处理;三是督促被审计单位整改,完善
各项管理制度;四是充分利用审计结果,促进财务管理,省局将对
审计中查出的有关问题在全省进行通报,并结合领导班子考核对审
计情况进行讲评。
根据整改情况报告,对机关人均基本支出超规定标准和超比例留用
预备费问题,湖南省局在编制 2005 年预算时已进行了纠正;对调剂
的基建项目资金,已于 2004 年底用自筹资金进行了安排,按总局的
预算批复落实到位;对能够及时清理的大部分往来款项已清理完毕,
如杂志社借款、长沙市局暂存款、株洲市局和株洲县局暂存款等;
违规银行账户已进行了清理,撤销了违规账户,对违规借用银行账
户的经办人提出了严肃批评;对基建管理修改了相关制度,完善了
政府采购程序,对随意追回投资违规行为在全省进行了通报批评;
对办案经费的管理,在全省系统财务工作会议和稽查会议上进行了
强调,对个别相关责任人进行了处理,同时,制定了相关制度,进
行了账务调整等。
此外,对往来款项中 “促产周转金 ”问题,因企业倒闭等原因,暂不
能解决;对投资保证金等有关往来款项尚在清理之中;但对个人借
款 3.6 万元尚未及时清理完毕。
财务工作整改报告
一、工会财务管理中出现的问题
我市工会所辖 13 个区县和 3 个开发区工会。近年来 ,各区、县工会
在加强财务管理工作方面进行了一些有益的探索 ,取得了一定成效 ,但
也存在一些问题 ,主要表现在 :区、县财政划拨工会经费尚未全部到位 ;
部分区、县工会财务预算管理粗放、预算约束不强、配套制度还不
完善 ;乡镇、街道、社区及新建企业工会会计基础工作薄弱等。这些
问题与市场经济形势下工会工作的发展不相适应 ,其弊端日渐凸显 ,亟
待改善和加强。
(一 )财政划拨工会经费不到位
目前在我市十三个区、县工会中 ,城三区及雁塔区工会财政划拨工会
经费相对解决得较好 ,其他区、县或只解决区、县工会机关人员的工
会经费或定额划拨经费 ,与足额划拨相差甚远 ,临潼区及 3 个开发区至
今尚未解决。
(二 )税务代收的覆盖面不够广
税务代收工会经费后 ,各区、县及开发区工会的建会率及工会经费收
缴率与以往相比有了大幅度提
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