内审和管理评审记录文本范例.pdfVIP

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  • 2022-03-04 发布于上海
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.WORD.格式. 内审计划 审核目的 : 检查本公司的质管体系的符合性和运的有效性。 包括: 1、质手册是否适用于本公司对全疆的防技术服务。 2、质管体系全过程是否进的控制与管。 3、是否可以证实其有能稳定地提供满足群众和适用的法法规要求的服务。 被审核部门 (岗位): 主任,副主任,各科室; 审核方法 : 集中式审核 审核时间、持续时间: 2017.04.01-2013.04.25 编制: 审核: 批准: 批准时间: 月 日 .专业资料.整理分享. .WORD.格式. 编号:DSQCDC/JH-ZX-410-2013 审核实施计划 审核组组长: 组员: 、 、

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