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美畅股份:2017年-2019年审计报告及财务报表.PDF

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3-2-1-0 杨凌美畅新材料股份有限公司 审 计 报 告 立信中联审字[2020]D-0019 号 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 3-2-1-2 目 录 一、 审计报告 1—6 二、 财务报表 1、 合并资产负债表、母公司资产负债表 1—4 2、 合并利润表、母公司利润表 5—6 3、 合并现金流量表、母公司现金流量表 7—8 4 、 合并股东权益变动表、母公司股东权益变动表 9—12 5、 财务报表附注 1—149 3-2-1-3 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 审 计 报 告 立信中联审字[2020]D-0019 号 杨凌美畅新材料股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了杨凌美畅新材料股份有限公司(以下简称美畅新材)财务报表, 包括2017 年12 月31 日、2018 年12 月31 日、2019 年12 月31 日的合并及母公 司资产负债表,2017 年度、2018 年度、2019 年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了美畅新材2017 年12 月31 日、2018 年12 月31 日、2019 年12 月31 日的合并及母公司财务状况以及2017 年度、2018 年度、2019 年度的合并及母公 司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 “注 册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于美畅新材,并履行了职业道德方 面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意 见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为分别对2017年度及2018年度、2019 年度财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计 并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。 审计报告 第1页 3-2-1-4 立信中联审字[2020]D-0019 号 我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下: 关键审计事项 该事项在审计中是如何应对的 (一)收入确认 美畅新材的主营业务为电镀金刚石线 我们针对收入确认实施的主要审计程 的研发、生产和销售。如财务报表附 序如下: 注三、(二十二)“收入”和

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