YM-WI-PE-007 A2 条码补打管理控制流程规范.docVIP

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文件名称:条码补打管理控制流程规范 文件编号:YM-WI-PE-007 版本:A2 第 PAGE 4 页 共 NUMPAGES 4页 文件编号 YM-WI-PE-007 版本 A2 生效日期 2019/03/16 密级程度 内部资料 条码补打管理控制流程规范 编制部门: 工程部 拟 制: 万云飞 审 核: 易志林 批 准: 易志林 修订记录 修订日期 版本 修订内容 2016/12/22 A0 首次发行 2017/06/01 A1 修改标贴补打流程图 2019/03/15 A2 变更公司名 目的 对条码补打的流程作出指导规范,规定明确各部门的工作职能,预防补打的失效发生 适用范围 适合于公司所有条码需要在列印室打印的产品。 权责 3.1 生产部 必须安排专员针对条码不良的产品进行收集,然后向工程部列印室申请补打。 3.2 工程部 根据生产部提供的条码不良产品,以及相关的产品信息进行补打,并做好补打记录。 3.3 品质部 负责对补打条码的内容和质量进行检查。 定义 条码补打:指用于贴在产品上的条形码产线领用之后发现丢失或损坏,要求重新按失效条码的内容原样 打印的补打作业。 作业内容 5.1 生产员工在生产过程中发现条码打印不良、脏污、损坏等不良时,需将不良位置进行标识,并交由当 线拉长及IPQC进行确认。如需进行补打,经生产主管批准后,产线管理人员才能将不良条码的产品, 以及相关的产品信息知会到工程部列印室IE技术员,然后进行补打; 5.2 列印室IE技术员根据生产提供的不良条码产品及信息,对不良条码按生产需求紧急状况进行补打。 5.3 条码补打时,需同时打印出两份良品条码,其中一份交给生产,另一份由列印室IE技术员与不良条码 一起,贴在补打记录本上。 5.4 补打完成后,需由IPQC确认其内容及质量并签字后,才能交由生产签字领用。 相关文件 无 相关记录 7.1《条码补打记录表》 流程图 离线补打流程 产线收集不良标贴产品 产线收集不良标贴产品或提供遗失标贴数据 工程、品质、生产确认 列印员做补打记录 产线领用 开始 列印员补打 IPQC确认 OK NG PQC检验签 OK NG 结束 在线补打流程 产线收集不良标贴产品 产线收集不良标贴产品 品质确认,输入MES密码补打 开始 品质保存不良品 结束 9、相关附件 无

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