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6.2 考核打分
各考核项目的标准为150分。考核时不扣分即得分。对各考核项目中的小项目不限定扣分限额,其标准分扣完为止。同一事项,在同一考核项目栏内只扣一次,不重复扣分。考核时各项指标必须严格按标准界定的条件统计填报,瞒报、虚报指标者,将加倍扣分。
本细则从下发之日起执行。
表 4.7 国网公司水电优质工程标准评分表-工程综合管理与档案150 分
序号
序号
检查项目
评分标准
检查要求
扣分
扣分原因
1
一般规定(95分)
1.1
项目管理体系(10
分)
(1)建设单位有健全的项目管理体系,能覆盖整个工程项目全员、全过程、
全方位的工程管理、达标投产和创优的目标管理。无管理体系、创优规划扣3
分,无活动记录或问题未整改每次扣1分。
检查达标投产与创优
规划和实施情况
0
1.1
项目管理体系(10
分)
环境管理体系应通过认证注册,按期监督审核,证书在有效期内。 每缺1个参
建单位的管理体系扣0.1分;失效证书视无扣0.1分。
检查证书
0
1.1
项目管理体系(10
分)
(3)本建立本工程有效的技术标准、规程规范及清单,实施动态管理工程使
用的技术标准。规程规范未归档保存扣0.1分,未实施动态管理扣0.1分。
检查标准、规范的管
理情况
0
1.1
项目管理体系(10
分)
(4)参建单位质量、职业健康安全环境管理目标明确,并层层分解落实。无
计划扣0.5分。
检查实施细则
0
1.1
项目管理体系(10
分)
(5)项目管理体系运行有效,现场生产和过程可控。1项不符合要求1分。
检查看相关文件材料
0
1.1
项目管理体系(10
分)
(6)项目管理体系持续改进,内部审核、管理评审、监督审核发现的不符合
项整改闭环。项目管理体系未动态管理的扣0.5分,缺陷未闭环管理扣1分。
检查看相关文件材料
0
1.2
造价控制(5分)
(1)竣工决算不得超出批准动态概算。每超出概算1%扣2分。
检查概算批复
1.2
造价控制(5分)
(2)不得擅自扩大建设规模或提高建设标准。未按规定执行扣2分。
检查看相关文件
1.2
造价控制(5分)
(3)不得违反审批程序选购进口材料、设备。违反1次扣1分。
检查看审批文件
1.2
造价控制(5分)
(4)设计变更费用不应超过基本预备费的30%。每超过5%扣1分。
检查看相关文件
1.3
进度管理(5分)
(1)科学确定工期,建设单位应无明示或者暗示设计、监理、施工单位压缩合
同工期、降低工程质量的行为。工期超过一天扣0.1分,降低质量扣4分。
计算工程建设总工期
1.3
进度管理(5分)
(2)严肃工期调整,网络进度定期滚动修正。不符合要求扣2分。
检查相关文件
1.4
合同管理(5分)
(1)建立完善的合同管理制度。无制度扣1分,制度不完善扣0.2分。
检查制度
1.4
合同管理(5分)
(2)工程、设备、物资采购符合《中华人民共和国招标投标法》的规定。未招
检查中标通知书
序号
检查项目
评分标准
检查要求
扣分
扣分原因
标扣4分,不符合要求扣3分。
(3)按合同条款要求支付工程款、设备款。未按要求一次扣0.5分。
检查支付凭证
1.5
(1)设备物资管理制度和工作标准完善。无制度扣1分,制度不完善扣0.2分。
检查制度
0
1.5
(2)设备监造符合《电力设备监造技术导则》DL/T 586规定,设备监造报告、
质量证明文件齐全。不完整每份扣0.5分。
检查设备监造文件
0
1.5
(3)新材料、新设备的使用有鉴定报告、使用报告、查新报告或允许使用证明
文件。无允许使用文件扣4分。
检查允许使用文件
0
1.5
(4)原材料有合格证及进场检验、复试报告。每缺1份扣0.5分,可追溯性差扣2
分。
检查原材料质保文件
及质量跟踪台账
0
1.5
(5)构件、配件、高强螺栓连接副等制成品应有出厂合格证及试验文件。每缺1
份扣0.5分。
检查材料质保文件
0
1.5
(6)设备、材料的检验、保管、发放管理制度完善,实施记录齐全。每缺1项扣
0.5分。
检查制度及管理台账
0
1.6
强 制 性 条 文 的 执
行(5分)
(1)建设单位制定本工程执行强制性条文的实施计划,各参建单位应有针对性
的实施细则,并对相关内容培训,有记录。每缺 1 份扣 2 分。
检查强制性条文计划
及执行情况
0
1.6
强 制 性 条 文 的 执
行(5分)
(2)建立强制性条文执行情况监督检查制度,并有相应责任人。不符合要求扣
0.5 分。
检查监督检查制度
0
1.6
强 制 性 条 文 的 执
行(5分)
(3)规划、勘测设计、施工、试运、验收符合强制性条文规定。1 项不符合扣
1 分。
检查强制性条文执行
情况
0
1.6
强 制 性 条 文 的 执
行(5分)
(4)工程采用
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