物资材料管理规章制度.docxVIP

  1. 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
  2. 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  3. 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  4. 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  5. 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  6. 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  7. 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
精品资料 精品资料.为你而备 材料管理规章制度 (一)、总体要求 1、加强物资管理,及时做好各类物资业务核算、清耗、盘点工作,建立材料采购、点收、发料一条龙管理,严格把好材料的采购、点收、储存、清耗四大关。对大宗材料和大堆材料的采购,除局指统一招标外,均要由项目经理牵头,组织物设、计财、施技、安质、试验室等部门参加招(议)标, 在经过试验室取样试验合格、并经项目经理办公会批谁后,方可签定采购合同。在采购过程中应尽量采取定点采购,净化采购渠道,以保证材料的质量这一大关。在采购过程中,涉及金额较大的材料支付,应由财务部门根据点收单以转帐方式支付。对直达工地的材料,点收单、发料单都要在当天交同级财务部门一份,每月25 日,物资设备部应及时填报材料消耗表,并及时报送财务,便于会计核算。物资设备部对采购的物资必须按贯标程序进行标识工作,及时进行定期或不定期的盘点,编制盘点表,送财务部门进行帐帐核对。对在核对中发现帐实不符的情况,应及时上报主管部门领导,责成物资设备部进行清查原因,财务部门对清查结果根据领导的决策作相应的业务处理。对于赊购或预付款形式购入的材料,取得发票的,交由财务做挂帐处理;未取得发票的,由物资设备部备查登记,月末送财务编制付款计划表。根据有限公司材料采购的处理方式和实质,要求物资设备部登记材料管理台帐,详细记录各项材料的采购日期、品种、规格型号、数量、单价、金额、购买地点、发票号,付款提示以及其他备注项目。材料控制力争总体材料费用消耗控制在图纸标定合理损耗范围内。 二、材料管理工作程序 (一)、项目物资管理操作流程图 ①项目上场后,由计财或施技部门根据施工图纸、预算定额(或投标文件)核算各种材料需求量 ①项目上场后,由计财或施技部门根据施工图纸、预算定额(或投标文件)核算各种材料需求量 ②编制项目工程物资需求总计③划分各类物资采购类型 ②编制项目工程物资需求总计 ③划分各类物资采购类型 ④局指采购、及项目部自行采购④施工队自行采购 ④局指采购、及项目部自行采购 ④施工队自行采购 ⑤制定物资管理办法 填写合格供方评审表  ⑥供方调查、选择、评审、报批  根据集团公司物资管理办法、业主或上级机关文件精神及现场实际情况制定 ⑦建立合格供方档案、发布合格 ⑦建立合格供方档案、发布合格 供方名单 填写合格物资供方名单,A 类物资报有限公司发布, B、C 类物资由项目部发布 招(议)标采购 ⑧确定所有物资供方,实施采购 货比三家,择优 采购 填写物资需 求 计划表、物资采购计划表 ⑨签定购销合同 按市场价格零星 采购 精品资料. 精品资料.为你而备 ⑾实施物资采购⑩编制物资需求计划、物资采购计划填写检验 / 试验通知单来不及验证的向领导汇报填例外 / 紧急放行申请表尽快补 ⑾实施物资采购 ⑩编制物资需求计划、物资采购计划 填写检验 / 试验通知单 来不及验证的向领导汇报 填例外 / 紧急放行申请表 尽快补 ⑿进货检验/试验,索要质 量证件及安全资料 填写材料入 库点验单 ⒀合格物资点验入库物资堆码、 ⒀合格物资点验入库 物资堆码、 防护、标识。 ⒂登记台帐 ⒁物资保管、发放 填写各种报 表 搬运负责人填写物资搬运 丢失、损坏、变质记录表 填写发料单 ⒃竣工、核算、审计 ⒃竣工、核算、审计 1、项目上场后由项目技术或计划部门根据已到施工设计图纸,核算出每个单位工程各种物资设计实际需用总量(含加工工艺损耗量),汇总编制《项目单项工程物资需求总数量核算表(汇总表)》见附表、《项目单位工程材料需求明细表》见附表,经项目总工程师审批后,交项目物资设备部实施。后续图纸和变更调整的物资需用量,依照此工作程序,履行报批手续。 2、项目计划部门根据《项目单项工程物资需求总数量核算表(汇总表)》、 《单位工程材料需用量明细表》,在考虑倒运、保管损耗的基础上,编制《工程物资需求总计划表》见附表;计划部门下达月施工计划的同时,下达《月物资需求计划》见附表,报项目总工程师审批后,交物资设备部编制《月物资采购计划表》见附表,实施采购供应。项目物资设备部必须严格按照《工程物资需求总计划》和经济批量分期分批采购物资,按照《单位工程物资需用量明细表》和工程施工进度控制发料,超额用料必须由项目计划或技术部门提出书面说明经项目经理审批后方可发料。 3、项目部物资部门根据划分的采购权限及采购物资种类,组织力量对项目工程周边地区的物资市场(或潜在料源)进行调查研究,调查主要内容: 生产、经营资格、生产规模、质量水平、单价、运距、储运能力、资信情况、初步预选部分供方并成册,组织项目部施工技术、计财部门逐一对预选的供 方进行评议,将已具备资格的供方名单填入《合格供方评审表》(见附表)A、B 类物资报局指公司评审、发布;C 类物资由项目部自行发布。 4、对已评审合格的供方,

文档评论(0)

hao187 + 关注
官方认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

认证主体武汉豪锦宏商务信息咨询服务有限公司
IP属地上海
统一社会信用代码/组织机构代码
91420100MA4F3KHG8Q

1亿VIP精品文档

相关文档