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学校财务管理工作的自查报告
学校财务管理工作的自查报告
竞聘演讲学校财务管理工作的自查报告报告管理工作财务学校
学校认真组织干部、教师学习、传达《教育部、财政部关于进一步加强中小学财务管理工作的意见》,同一思想,明确要求。通过学习,充分熟悉加强中小学财务管理工作的重要意义:
加强中小学财务管理,进步教育经费使用效益,是落实科学发展观、办好人民满意的教育重要内容,是增进基础教育延续健康发展的基本保证,是从源头预防经济犯法,避免国家财产损失的重要举措。作为学校要切实加强领导,采取有效措施,确保学校财务管理规范化、制度化、科学化。
学校根据财务管理自查通知的精神,对本校的财务管理工作展开了自查,具体汇报以下:
题目梳理:
经过自查,学校目前不存在《意见》中罗列的私设 小金库 、私分***等严重违纪违法行为;在平常财务、财产管理中也能做到责任明确,制度严格,留意进步公用经费和国有资产的使用效益,确保学校素质教育活动的展开。
具体举措:
一、严格收进管理。
学校所有收进全额缴进学校基本帐户内,严格执行 收支两条线 规定。学校所有收费项目和标准严格依照 一费制 及《明白收费卡》执行,没有任何擅自设立收费项目、扩大收费范围或进步收费标准的做法。按规定规范使用财政部分同一印制的票据,开据票据规范。代办费和服务性项目在收费中严格依照学生、家长自愿原则,保存原始回执。
二、严格支出管理。
学校严格执行国家规定的开支范围及标准。各项支出按实列支,不虚列虚报,决不答应以白条作为报销凭证。学校购置教学仪器装备、办公用品及图书资料等,只要符合政府采购条件的,全部实施政府采购。不符合政府采购条件的,也能做到货比三家,坚持到正规商户实施采购。学校所有支出实行校长负责制,部分提出申请,校长同一审批,各负其责。重大经费开支项目,严格执行 三重一大 议事制度,由校领导班子集体讨论决定。每个月定期通过校务公然栏向全体教工公布学校重大事项和经费使用情况。学校财务职员具有从业资质,职员之间权责明确,相互分离、相互制约、相互监视。各类代办用度按实际价格收取,如有结余及时清退,退费清单全部由家长同一签收。
三、加强资产管理。
学校重视财产管理工作,建立健全内部管理制度。每学期末组织展开资产清查工作,确保帐帐符合、帐卡符合、帐实符合,保障国有资产的安全。学校的国有资产报废、报损等,经过学校集体研究决定,按规定程序审批进帐。学校不从事任何风险性投资活动,避免国有资产的损失。今后,学校还将调剂充实财产管理职员,使学校财产管理工作更上一个台阶。
以上,是学校财务管理工作的自查报告,提请教育局计财科审核。谢谢!
附送:
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学校财务管理自查报告
学校财务管理自查报告
竞聘演讲学校财务管理自查报告报告财务管理学校
我们学校历来十分重视财务管理工作,专门制定了《三家子学校财务管理制度》,依照教育局的要求,严格执行财经纪律,在财务结算中心指导和监视下工作,现作自查报告以下:
一、收进管理方面:
学校所有预算外收进金额能进财政专户,严格执行 收支两条线 ,每学期依照教育局核准的收费项目和标准收取各类用度,没有擅自设立收费项目,扩大收费范围或进步收费标准,各类收费使用财政部分同一印制的财政票据,没有乱收费现象。
二、支出管理方面:
学校各项支出按实际发生数列支,没有虚列虚报和白条抵库等现象,学校购置的教学仪器装备、办公作品及图书资料实行政府采购,学校财务支出严格实行校长 一支笔 ,2000元以上支出经学校校务会议讨论决定,学校财务监理小组审议后执行,学校实行校务公然制度,重大事项进行公示,建立健全了财务管理内部控制制度,记账职员与审批、出纳职员、经办职员、财物保管职员岗位分离、各有其人、职责明确,没有 小金库 ,***公存、账外账、坐收坐支等现象。
三、资产管理:
学校资产的出租、出借、出售、出让、对外捐赠、报废报损等,经校务委集体决定并按国有资产处置管理的有关规定报批,学校建立健全了资产的购置、验收、保管、使用、交接、维修等内部管理制度,建立了校产台帐,每一年组织资产清查,做到账账相等、账卡符合、账实符合,学校国有资产出租、出借经学校校务会集体决定后报上级相干部分审批后实行,没有存在将学校资产用于抵押和担保,或以货币资金投资企业、购买股票基金、企业债券等风险性投资活动。
四、财会队伍建设方面:
我校从事财会工作的报账员具有会计从业资历证书,他能正确行使会计监视职权,对违反法律规定的会计事项,谢绝办理,并提示催促有关职员予以纠正,以确保会计信息的真实性、正当性和完全性,学校大力支持报账员每一年一次的会计继续教育和有关的法律知识培训,进步职业素质。
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