- 31
- 0
- 约1.96万字
- 约 34页
- 2022-04-23 发布于广东
- 举报
优选文档
优选文档
年 度 内 审 计 划
审核目的
确定质量治理体系与标准的符合性以及实施和保持的有效性。
审核范围
SMC/BMC产品的生产和效劳全过程。
审核依据
ISO9001:202X; b) 公司质量治理体系文件;
c)公司适用的法律、法规; d) 合约。
实施工程及要点
时 间
(202X年)
负责人
协助人
1、成立内审组
治理者代表
2.开展质量治理体系内部审核
3、不合格项改正
4、跟踪审核
5、完善各部门内审检查表
6、开展治理评审
7、接受第三方正式审核
备 注
编 制人
批 准人
批 准
日 期
审核实施方案
审核目的:检查本企业质量体系是否正
您可能关注的文档
最近下载
- 2024年新生儿窒息复苏(新版指南).pptx VIP
- TCNAS53-2025抗肿瘤药物静脉给药技术学习解读课件附送标准全文word版.pptx
- 浙江杭州西湖区行政审批服务管理办公室编外招聘笔试真题2023.pdf VIP
- 人力资源和社会保障部等两部门:颁布《安检员(邮件快件安检员)国家职业技能标准》.pdf VIP
- 安检员国家职业技能标准(2021年版).docx VIP
- [西湖区]2025浙江杭州市西湖区行政审批服务管理办公室招聘编外合同制人员2人笔试历年参考题库典型考点附带答案详解.docx VIP
- 资产评估服务投标方案102.doc VIP
- 资产评估项目评估服务方案投标技术方案资产评估工作关键性内容及重难点分析资产评估风险防范措施.docx VIP
- 资产评估机构采购投标方案355页.docx
- 资产评估服务投标方案(技术方案).docx
原创力文档

文档评论(0)