财务有限公司内部控制指引.docx

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财务有限公司内部控制指引 第一章 总 则 第一条 为加强财务有限公司(以下简称 “公司”)内部控制,防范金融风险,保障公司安全稳健运行,依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国银行业监督管理法》、《企业集团财务公司管理办法》、《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》等有关法律法规,根据中国财务公司协会制定的《中国财务公司行业自律办法》、《企业集团财务公司内部控制指导意见(试行)》,参照《商业银行内部控制指引》和《商业银行授信工作尽职指引》,结合公司的实际情况,制定本指引。 第二条 内部控制是公司为实现经营目标,通过制定和实施一系列制度、程序和方法,对所从事的各种业务活动

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