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- 约1.9千字
- 约 73页
- 2022-05-25 发布于辽宁
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;内部审计学; 本书根据中国内部审计准则和2018年《审计署关于内部审计工作的规定》等编写。全书共14章,包括内部审计概述、内部审计规范、内部审计程序、内部审计技术、内部审计管理、内部审计沟通、内部审计报告、绩效审计、舞弊审计、内部控制审计、风险管理审计、经济责任审计、信息系统审计、大数据审计。
《内部审计学》/王海兵—北京:高等教育出版社
书号:ISBN 978-7-04-053679-9
成品尺寸:787mm*1092mm 1/16
字数:517千字
定价:45.00元
版次:2020年8月第1版;第七章 内部审计报告;第七章 内部审计报告;第一节 内部审计报告概述;第一节 内部审计报告概述; (二)说服报告的阅读者接受并采纳审计意见和建议
任何一份内部审计报告都应该表述内部审计人员对被审查活动所持的观点和看法,其中包括针对一些有害于组织目标实现的错误、缺陷或不良管理方式下产生的不规范行为所提出的改进意见。只有这些审计意见取得报告阅读者,尤其是那些有权对之采取纠正行动的管理人员,内部审计报告才能真正发挥其潜在的效用,成为推动实现组织目标的有效工具。事实上,审计意见,即便是正确的审计意见也未必都能得到应有的关注,其中,审计报告不具说服力或说服力不强是
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