应收账款万能跟踪表.xlsVIP

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KJ205 (3) SA-100329-0077 2010.07 2010.06 2010.04 张三 李四 王五 赵六 宋八 订单及发货单号 新彊电力公司 通辽光远电力公司 威海海源电力公司 格尔木市胜华矿业 佣金 提成 总计 业务员 11069 SA-100805-0257 SA-100812-0268 SA-100812-0267 SA-100812-0267(补) 新疆光源物资公司 11065 11087 客户编码 11077 开单月份 收款期限 应回款月 开具发票月份 实回款月 回款凭证号 回款金额 应收账款余额 备注 2010.05 2010.08 2010.06 2010.04 2010.09 质保金10% 2010.07 2010.10 2010.11 2011.07 验货开票后付全款 验货开票后3个月内付款 SA-100610-0156 货到2个月内付90% SA-100311-0082 合同签字后预付30% 发货前付清余款70% SA-100309-0045-1 验付开票后付全款 SA-100525-0135 SA-100708-0203 验货开票后付90% 2010年10月付质保金10% SA-100827-0296 货到3个月内付95% 1年质保金5% 2011.11 货到3个月内付全款 预付货款的30% 验货合格后付60% 质保期1年后付10% 2011.09 11065 汇总 11069 汇总 11077 汇总 11087 汇总 11088 汇总 价税合计 客户名称 SA-100903-0306 KJ205_应收账款万能跟踪表 制表日期:2010年08月31日 2010.06 18315.00 20350.00 90.00 18315.00 2010.06 2035.00 20350.00 10.00 2035.00 20350.00 9.00 .00 9.00 20350.00 9.00 2010.04 3350.00 240.00 3350.00 .00 2010.04 35400.00 118000.00 30.00 240.00 32650.00 2750.00 2010.04 82600.00 118000.00 70.00 243.00 85350.00 -2750.00 121350.00 9.00 121350.00 9.00 .00 9.00 2010.06 330.00 301.00 330.00 .00 2010.05 2392.00 319.00 2392.00 .00 2010.07 7766.10 8629.00 90.00 368.00 7766.10 .00 2010.07 862.90 8629.00 10.00 368.00 862.90 .00 269.00 269.00 11620.00 9.00 11351.00 9.00 269.00 9.00 2010.08 11087.00 71107.50 74850.00 95.00 71107.50 2010.08 11087.00 3742.50 74850.00 5.00 3742.50 2010.08 11087.00 .00 .00 22600.00 22600.00 97450.00 9.00 .00 9.00 97450.00 9.00 2010.08 11088.00 160457.40 534858.00 30.00 100.00 160500.00 -42.60 2010.08 11088.00 320914.80 534858.00 60.00 320914.80 2010.08 11088.00 53485.80 534858.00 10.00 53485.80 2010.08 11088.00 345.60 1152.00 30.00 345.60 2010.08 11088.00 691.20 1152.00 60.00 691.20 2010.08 11088.00 115.20 1152.00 10.00 115.20 536010.00 9.00 160500.00 9.00 375510.00 9.00 786780.00 293201.00 493579.00 作者: 此合同5月份开发票44370元

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