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费用报销单
报销部门:年月日附件共张
用途金额(元)
备
注
部
部
门
门
会
经
计
理
签
审
合
计
批
核
注:所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销,数额在2000元以上需通过财务经理审批,5000元以上需总经理审批。
金额大写:万仟佰拾元角分原借款:元应退余款:元
出纳复核报销人
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差旅费报销单
报销部门:
年
月
日
附件共
张
名
姓
名
职
别
出差事由
部门会计签批
部门经理审核
出差起止日期自
年
月
日起至
年
月
日止共
天
日期
起讫地点
天数
机票费
车船费
市内
住宿费
出差
小计
月日
交通费
其他
补助
合计
注:所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销,数额在2000元以上需通过财务经理审批,5000元以上需总经理审批。
总计金额(大写)万仟佰拾元角分预支元补助元
出纳复核报销人
.
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借款审批单
年月日附件共张
借款部门借款人
借款事由
借款金额
(大写)
拾
万
仟
佰
拾
元
(小写)¥
部门会计
部门经理审核
签批
注:所有预支必须有部门会计和经理签字才可以支付,
数额在2000元以上需通过财务经理审批,
10000元以上需总经理审批。
出纳
复核
借款人
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付款审批单
年月日附件共张
付款部门领款人
付款事由
借款金额(大写)拾万仟佰拾元(小写)¥
部门会计
签批
部门经理审核
注:所有付款须有部门会计和经理签字才可以付款,
(思达科门市、销售部)数额
5000元、10000元、(轮胎门市)20000
元、40000元、(轮胎、铝圈销售部)
40000元、100000元分别需财务经理和总经理审批。
出纳
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领款人
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收款收据单
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收款项目
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