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- 2022-07-06 发布于江苏
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办公室自查整改工作报告
办公室自查整改工作报告
根据《20xx年xxx银行全面风险排查方案》的要求,办
公室在5月份认真开展了风险自查及整改工作,现将具体情
况汇报如下:
一、会计内控风险排查
(一)印章管理方面
办公室目前所管理印章有:总行行章、董事长印鉴以及
财务专用章、工会专用章、办公室章、。其中公司公章和董
事长印鉴及工会专用章由印章专管员置于保险箱保管,财务
专用章由财务人员专人置于专用保险箱保管,办公室章由办
公室负责人保管。
在我行员工提出总行行章及
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