银行内部审计年度工作总结报告.docVIP

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第 PAGE 页 共 NUMPAGES 页 银行内部审计年度工作总结报告 银行内部审计年度工作总结报告篇一: 自今年省分行督导组对市分行信贷财会根底管理根本标准督导以来,市分行内部审计部统一思想认识,把握重点环节,实在加强领导,确保督导整改工作不走过场、抓出实效。 一、充分认识做好督导整改工作的重要意义,增强搞好工作的自觉性。 抓好督导整改是确保全行业务“又好又快”开展和争创“两个领先”目的的关键。市分行内部审计部本着对农发行事业高度负责的态度,认真开展督导整改。对整改需要解决的问题,做到思想不松、力度不减、标准不降,抓紧抓实、一抓到底。 在抓好督导整改的过程中,市分行内部审计部严密结合本行业务开展的实际,把解决思想问题和解决实际问题结合起来,通过解决思想、工作和作风上存在的问题,进一步坚决信心,振奋精神,为构建和谐督导、加快农发行开展而尽职尽力。 二、实在把握重点环节,扎实搞好督导整改的各项工作。 1、实在把握督导整改的三个环节。做好督导整改工作关键是要抓好制定整改措施和整改方案、认真进展整改、向全行员工公布整改结果这三个环节的工作。市分行内部审计部对每个环节都扎扎实实、不折不扣地抓好落实,确保督导整改工作的高质量。 2、实在把握督导整改的三个重点。一是抓好思想整改,着力进步员工的思想政治素质。坚持把学习贯穿始终,进一步增强学习理论“三个代表”重要思想的自觉性,针对查找出的在理想信念、宗旨意识、工作作风、遵纪守章和立足本职发挥作用等方面存在的问题,搞好思想整改。二是抓好工作整改,着力进步推开工作的程度。紧紧围绕“开展第一要务、和谐第一要义”来进展整改,进一步在全行形成合规经营的强大合力,进一步促进农发行又好又快开展,力争在创立“两个领先”上获得明显成效,进一步推进构建平安银行的进程。三是抓好作风整改,着力增强合规经营的本领。实在发挥督导的“督、帮、促”作用,注重改良督导方式,进步督导艺术,主动为业务部室效劳,谋求业务部室的支持与配合。对督导中发现的各种问题进展分类排队,然后向各个部室进展反应,帮助业务部室在易出错环节、易出错部位制定防范整改的措施。对于新业务,主动向业务部室进展前期警示,预警可能发生实体或程序违规的环节部位,增强员工合规经营的本领。 三、实在加强组织领导,确保督导整改工作和谐开展。 为确保督导整改工作任务的全面完成,市分行内部审计部高度重视,周密部署,精心组织,务务实效,做到“三到位”。一是责任落实到位。督导整改的关键在落实。对纳入督导整改方案的整改任务,明确主要责任人和责任部门,提出整改时限,人人做到整改内容、整改措施、整改时限、整改目的“四个清楚”。二是领导带头到位。行领导率先垂范,带头抓督导整改,推动督导整改工作高效、扎实、有序开展。三是建章立制到位。按照构建平安银行的要求,把抓好督导整改与建章立制工作相结合,建立健全各项规章制度,努力构建合规经营的长效机制。 银行内部审计年度工作总结报告篇二: (一)积极开展内部审计调查工作 我们根据本行的重点工作、簿弱环节及风险点确定审计调查工程二项。分别是《对瑞安支行集中采购管理情况的调查》、《对瑞安支行外汇法规、内控制度和业务操作规程执行情况的调查》。 今年8月份对支行集中采购管理情况进展了调查,发现一些管理上的欠缺和不标准的操作,提出了整改意见和建议。 今年11月份对支行外汇法规、内控制度和业务操作规程执行情况进展了调查,通过现场询问、调阅局部档案资料和观察临柜操作情况,根本理解和掌握了瑞安支局外汇管理工作情况;从调查情况来看,瑞安支局可以较好地执行外汇法规,及时贯彻落实外汇政策,建立了比拟健全的内控管理制度,业务受权分责明确。并能根据上级局的内控要求,结合自身特点,对各项内控制度予以细化补充,及时修订完善了各项外汇业务操作流程、外管股各岗位工作职责、外管股人员考核方法,建立了《内控督导检查方法》。但也发现了不少一问题,根据问题的不同性质提出整改建议,根本得到整改落实。促进了外汇管理部门更好地贯彻和执行外汇法规政策,严格内部管理制度,标准业务操作。 今年我们通过审计调查,共发现了违规现象20余项,提出整改建议20条,大局部已得到整改落实,分别撰写的调查报告已呈报给支行行长和中支内审科。 (二)积极开展审计发现问题“回头看”活动 在行长亲自督导下,我支行由内审牵头,认真组织开展了对20xx年度以来审计查出问题整改情况的检查,做足做细“亡羊补牢”工作,强化了整改落实,稳固了审计监视成效。 1、领导重视,强化整改意识。布置安排对20xx年度以来审计发现问题和整改情况进展检查事宜。要求有关部门进一步落实责任,制定实在可行的措施;强化整改意识,主动查找风险隐患,坚决杜绝同类问题的再次发生。 2、精心组织,确保整改实效。安排专人对所有审计工程进展逐一梳理,认真排查问题

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