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农村信用社制度执行年活动自查整改报告三篇
省联社办事处: 根据省联社《关于开展200x年制度执行年活动的通知》(x信联发〔200x〕61号)精神,联社领导高度重视,及时召开专题会议全面部署此项工作,成立由理事长xxx任组长,监事长xxx、主任xxx、副主任xxx任副组长,各部门负责人和各信用社主任为成员的制度执行年活动工作领导小组。制定了“xxx县农村信用社制度执行年活动工作实施方案”,具体工作由稽核监察部牵头、行政人事部协助,主要负(请关注:)责本次活动开展的组织学习、培训、考核、会议筹备以及资料的收集汇总上报工作。现将此次活动开展情况报告如下:
一、活动工作的开展情况
(一)自学动员
2、各社及时召开了职工大会,组织员工学习了省联社成立以来出台的制度、办法和相关的金融法律、法规,使大家明确了开展制度执行年活动的目的、意义,同时对制度执行年活动开展进行了全面部署。
(二)自查自纠
1、按照《xxx县农村信用社制度执行年活动工作实施方案》要求,全县信用社干部员工对照自己岗位职责认真开展自查,对履职情况做出了自我评价,对执行制度的薄弱环节和违规违制行为提出了整改措施。
2、各信用社和联社各部门在自查的基础上将自查辨认出的问题及整改措施书面呈报了稽查监察部。
3、各社对照xx省银监局《200x-200x年对全省农村信用社各项现场检查发现的主要问题》和省联社《200x年7月-200x年3月各类检查发现的主要问题》中所列示问题,自查是否存在类似问题。
二、自查辨认出的问题
(一)制度执行不力。联社虽然制定了《强制休假制度》、《重要岗位定期轮岗制度》等管理制度,但由于人员编制紧张、工作量大等因素,导致执行力度不够。
(二)未严格执行“财务会计、办事员基本制度”、“四双制度”等内控制度。
(三)结算帐户管理不规范,开户资料收集不完善。
(五)对帐频率不符合要求,对帐率未达至100%。部分信用社单位存款账户未秉持按月对帐。
(六)计算机运行日志、操作人员密码、抹账等未及时登记,计算机人员交接存在交接内容不完整等现象。
(七)贷款“三密”制度继续执行不力。一就是贷款前调查不深入细致,二就是贷款后检查落后。
(八)信贷档案资料不齐。
三、整改措施
针对本次对全县xxx个法人社,xxx个营业网点自查发现的问题,为认真开展好制度执行年活动,全面提升我县信用社制度执行力,增强各社合规经营、合规操作意识,杜绝屡查屡犯、有章不循违规操作的行为发生,提高信用社案件防控能力。要求各社认真做好以下工作:
(一)搞好整章市辖县工作。联社将非政府力量对现有的规章制度展开深入细致清扫,按制度继续执行年建议,对内控制度存有的瑕疵必须尽快补足健全,特别就是财务会计、办事员、信贷等沃埃尔业务环节必须制订详尽的操作规程,进一步明晰岗位职责,并使每个岗位有规可依。
(二)加强信用社干部、员工对内控基本制度以及法律、法规知识的学习,不断增强制度和法制观念。
(三)本次自查辨认出的问题,各社必须按自查通知书建议逐项对照自查,对期限内暂无法顺利完成的,各社必须逐项制订自查计划和措施,并报联社稽查监察部。
(四)联社将进一步加大对内控基本制度执行、各类登记薄的使用等的检查频率,提高制度执行力。同时要对各社整改情况进行跟踪检查,确保整改到位,不留死角。
我们***信用社根据《**县农村信用合作联社‘合规继续执行年’活动实施方案》的建议,在第一阶段自学培训的基础上,对照实施方案规定的总体建议和本社实施方案,对本单位从制度设计至业务运营,从管理者的内部至员工的具体操作,深入细致非政府不好个人行为自查和单位自查,现将自查阶段总结如下:
1.对班子建设方面:我们以**为主任,**为副主任,**为会计的领导班子。分工明确,工作规则完善,无存在缺位缺位错位等现象。
2.内控制度建设与继续执行情况方面:各种规章制度健全,制度继续执行妥当,岗位监督相互制约,风险掌控流程全面覆盖所有部门岗位和业务领域。推行了岗位轮休和强制性放假,严格执行?四项制度?。
3.经营情况方面:各项经营管理活动合规,审慎经营指标真实,无虚假存款,虚增利润和帐外经营等行为,无以权谋私违规违纪发放贷款等行为,无违规授权、授信行为。无违反财务管理规定的行为。排查了信贷业务柜台业务银行卡业务三个领域的风险隐患,对冒名贷款等业务作为重点排查。
4.我们对本单位和员工高度负责,搜寻问题,拣一 笔业务,不凿一名员工,不凿一个岗位。对发生的问题,就地解决。秉持边查边改为。建议内部员工贷款经商筹办企业的在建议时间内顺利完成归还任务。
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