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- 2022-09-20 发布于江苏
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公司审计部关于
*** (审计项目名称)的审计方案
审计范围: 年 月至 月*** (内部机构或子分公司) *** (审
计主要内容)等情况的审计
审计起止时间: 年 月 日至 年 月 日
编制人 : 编制时间:
审计组成员:
部门负责人: 批准日期:
总经理: 批准日期:
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为了……,依据 《中国内部审计准则》及公司《内部审计制度》 (暂行) 《》……制定本项目审计方案。
一、审计目标
通过……进行审计,对……的(真实性、完整性、准确性、规 范性、合规性、效率性、效果性等)进行客观评价,规范……,促 进……,有效防范风
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