森霸传感:2021年年度财务报告.docxVIP

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2021年年度企业财务数据及财务分析报告

森霸传感科技股份有限公司 2021 年年度财务报告 森霸传感科技股份有限公司 2021 年年度财务报告 PAGE \* MERGEFORMAT 1 PAGE \* MERGEFORMAT 1 森霸传感科技股份有限公司 2021 年年度财务报告 PAGE \* MERGEFORMAT 1 森霸传感科技股份有限公司 年年度财务报告 年 04 月 2021 年年度财务报告 一、审计报告 审计意见类型 标准的无保留意见 审计报告签署日期 2022 年 04 月 22 日 审计机构名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 审计报告文号 天职业字[2022]22166 号 注册会计师姓名 黎明、杨辉斌 审计报告正文审计报告 天职业字[2022]22166号 森霸传感科技股份有限公司全体股东: 审计意见 我们审计了森霸传感科技股份有限公司(以下简称“森霸传感公司”)财务报表,包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表,2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了森霸传感公司2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于森霸传感公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。 关键审计事项 该事项在审计中是如何应对的 收入确认 了解、评价和测试与收入确认相关的关键内部控制设计和运行的有效性; 通过对管理层访谈了解收入确认政策,检查主要客户合同相关条款,并分析评价实际执行的收入确认政策是否 如财务报表“附注三、(二十九)收入”和“附注六、(三十四)营业收入、营业成本”所示,森霸传感公司2021年度营业收入31,134.91万元,较2020年度减少了9.62%,销售收入来源光电传感器系列电子元器件产品销售,存在单个产品价值较低,产品类型多,客户数量多,交易频繁,以客户验收确认或报关出口作为收入确认时点的特点,从而存在收入计入错误会计期间的错报风险,故此,我们将收入确认识别为关键审计事项。 适当,复核相关会计政策是否一贯地运用; 将收入和毛利率进行同期、月度、同行业比较分析,分析相关财务指标的变动,复核收入的合理性; 选取样本检查本期交易的销售合同、发货单或送货单、快递单、报关单、发票等与收入确认相关的支持性文件,以评价收入确认是否与披露的会计政策一致; 抽样对森霸传感公司的客户进行函证,包括本期交 易金额、期末应收账款、预收款项、合同负债余额等信息; 抽样对森霸传感公司客户回款的银行流水进行检查,以评价收入确认的真实性; 抽样对资产负债表日前后确认收入的支持性文件进行检查,以评估收入是否记录于恰当的会计期间。 其他信息 森霸传感公司管理层(以下简称“管理层”)对其他信息负责。其他信息包括2021年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。 管理层和治理层对财务报表的责任 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时,管理层负责评估森霸传感公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项,并运用持续经营假设,除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。 治理层负责监督森霸传感公司的财务报告过程。 注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发

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