赊销业务管控流程与风险控制流程.docxVIP

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  • 2022-10-28 发布于北京
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赊销业务管控流程与风险控制图 赊销业务管控流程与风险控制 业务风险 不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分 阶 总经理 财务部 销售部经理 销售员 客户 段 如果销售业务与信 开始 用检查、信用额度 1 确定由同一人负责,可能导致销售人员为扩大销售而使企业承受不适当的信用风险 如果赊销额度未经适当审核、审批或越权审批,可能导致大量坏账,造成企业资金损失、运营效率下降 审批 审核 审批 审核 制定每

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