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- 2022-10-31 发布于江苏
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内部财务审计工作流程
(一)资产审计
1、货币资金审计
审计目标
证实货币资金余额的存在性、完整性、收付业务的合法性
内部控制系统测试
调查了解货币资金内部控制系统——→查验签发支票登记簿与签发支票存根——→抽验资金收付款凭证——→核实收入货币资金收款收据——→检查日记账,抽查银
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