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- 2023-01-16 发布于广东
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XXX有限公司
文件编号
YDX-QP.IATF-021
版本/版次
A/0
类 别
内部质量体系审核控制程序
生效日期
20XX-01-05
二级文件
页 次
第 PAGE 4 页,共 4页
本文件属广东杨达鑫科技有限公司,非经本公司允许,严禁复印、传播。 ※
序号
制订部门
制(修)订日期
制(修)订内容
制定
审核
批准
1
品质部
20XX-01-04
新制订
分发部门及数量:
□ 企划部: 份 □ 工程部: 份 □ 采购部: 份 □ 生产部: 份
□ 品质部: 份 □ 人事行政部 份 □ 财务部: 份
部门签收(本程序内容确认无误,本部门保证按程序内容执行作业):
1.0目的
通过对公司质量管理体系进行审核,验证公司的所有活动、服务是否符合已建立的体系,并采取矫正预防措施,以持续改进质量系统之有效性。
2.0适用范围
凡一切实现质量管理系统有关之规定事项与实施部门皆为审核范围。
3.0权责
3.1审核组长:负责审核计划之拟定及安排审核员对矫正预防行动进行追踪验证。
3.2责任单位(各部门):接受审核及采取矫正措施与派遣被选用之审核员。
3.3审核小组成员:负责担任品质管理系统之审核工作并实施审核记录。
3.4管理者
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