企业内部控制——销售及收款循环.docxVIP

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  • 2023-03-18 发布于云南
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PAGE42 / NUMPAGES42 內部控制制度 《銷售及收款循環》 文件管制等級: □管制文件 □非管制文件 文件履歷紀要頁 文 件 發 行 單 位 文 件 管 制 等 級 管理代表 □管制文件 □非管制文件 文  件  履  歷  紀  錄 版次 修 訂 內 容 核准 權責 編撰 日期 0 第1版(新發行) 總則 制定目的 為促使本公司「內部控制」(Internal Control)之「銷售及收款循環」(Sales)程序,能有所遵循,特訂定本文件,俾利各相關單位遵循。 適用範圍 凡本公司有關「內部控制」之「銷售及收款循環」作業程序與控制重點,悉依照本文件之規範辦理。 權責單位 業務、財會單位為本文件之權責單位,權責單位主管經承認單位授權,負責本文件之管制,並確保依據本文件之規範作業。 銷售及收款循環 循環圖 【見】(資料1)「銷售及收款循環圖」。 循環作業 本循環之各項作業: 銷售預測作業(CS101),另訂之。 銷售計劃作業(CS102),另訂之。 訂單處理作業(CS103),另訂之。 徵信作業(CS104),另訂之。 營業員管理作業(CS105),另訂之。 交貨作業(CS106),另訂之。 發票開立與作廢作業(CS107),另訂之。 應收帳款作業(CS108),另訂之。 客訴處理作業(CS109),另訂之。 售後服務作業(CS110),另訂之。 簽證押匯作業(CS1

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