银行电脑验印系统管理办法模版.docxVIP

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PAGE / NUMPAGES 银行电脑验印系统管理办法模版 银行电脑验印系统管理办法 第一章 总则 为加强银行电脑验印系统的管理,保障银行业务的正常开展和安全运行,制定本办法。 第二章 电脑验印系统的使用权限 一、银行工作人员 1.持有合法岗位授权的工作人员。 2.经过银行内部培训并接受考核合格的工作人员。 3.银行内部审批通过的工作人员。 二、外部机构和个人 1.银行与外部机构或个人签订合同或协议,并获得银行的授权,经过系统接入与培训的人员。 2.银行的客户,在满足一定条件和经过审批后,可以获得电脑验印系统的使用权限。 第三章 系统使用与管理 一、系统使用 1.用户登陆:用户首先需要到银行申请系统帐号和密码,使用时必须按照要求登录。 2.输入数据:用户登录后,需要输入相关数据,如用户编号、账号等信息。 3.设置印模:用户可以根据需要设置不同的印模,包括印模名称、印模类型、印模大小等。 4.查询验印结果:用户可以根据需要查询已经验印的结果,验证印鉴是否正确。 二、系统管理 1.权限管理:银行内部对于系统的使用权限进行管理,未经银行内部授权的人员,禁止进行登录和使用电脑验印系统。 2.数据备份:银行内部对系统数据进行备份,定期进行存档,确保数据的安全。 3.维护更新:银行内部对系统进行维护和更新,保持系统的稳定运行。 4.安全管理:银行内部对系统进行安全管理,建立安全保密机制,确保系统的安全和稳定。 第四章 风险管理 1.操作风险:建立操作规范,保证人员操作的正确性和合法性。 2.技术风险:定期对系统进行技术检查,以发现可能存在的技术隐患。 3.信息安全风险:建立信息安全管理制度,确保系统的安全和稳定。 第五章 监管与审核 1.监管机构:银行应当在国家有关部门的监管下开展电脑验印系统的运行,接受监管机构的检查和审计。 2.内部监督:银行应当建立内部监督机制,对电脑验印系统的运行情况进行监督和管理。 3.数据审核:银行应当对电脑验印系统进行数据审核,确保数据的正确性和合法性。 第六章 其他 1.本办法实施日期自发布之日起生效。 2.本办法的解释权归银行所有。 3.如本办法与相关规定相冲突,以相关规定为准。 4.本办法的修订或者废止由银行决定,并在合适的时间进行公布。

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