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BPD_FI110-2009 版本:A/0
PAGE 2
财务供应商数据维护操作流程
BPD_FI110
前 言
随着SAP项目的推进,需对原有业务流程进行梳理。项目组根据ERP的原则,结合公司的现状,制订本流程。
本流程描述未来在SAP中处理业务的详细流程定义,其中所涉及的SAP功能已得到项目组成员的接受。
财务供应商数据维护流程
范围
本流程适用于财务部财务供应商数据维护模块的管理与监督。
规范性引用文件
无
定义
业务流程所带来的相关改变
财务专用供应商组有两类:非采购供应商组和内部员工借款组。由财务部专人维护。
财务供应商数据维护流程
PAGE 3
业务流程的详细步骤
步骤
用户
系统
事务
描述
10
需求部门
系统外
申请人提报维护供应商数据申请表(创建、修改、删除、冻结)
20/30
应付会计/主管
系统外
应付会计及主管审核
40
会计主管
SAP系统
FK01
创建主数据
50
应付会计
系统外
通知申请及其它相关人员
附 录 A
(规范性附录)
供应商主数据申请表
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