办公室管理表格:安全保卫管理表格.doc

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1.员工出厂单部门姓名事由出厂时间进厂时间核准初准保安登记准假人 1.员工出厂单 部门 姓名 事由 出厂时间 进厂时间 核准 初准 保安登记 准假人 2.外出员工时间登记表年 月 日(星期 )所属部门姓名入厂时间出厂时间事由备注登记者 2.外出员工时间登记表 年 月 日(星期 ) 所属部门 姓名 入厂时间 出厂时间 事由 备注 登记者 3.安全管理实施计划表年月(正面)(反面)主题实施内容负责人查核日期16171819202122232425262728293031星期主题实施内容负责人查核日期123456789101112131415星期 3.安全管理实施计划表 年 月 (正面) (反面) 主题 实施内容 负责人 查核 日期 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 星期 主题 实施内容 负责人 查核 日期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 星期 4.用电安全检查表部门主管 检查人 注 本表由安全部门填写一式二份,一份送机电部门,一份存安全卫生部门备查。项次检查项目良好不良缺点事实改善事项1电器设备及电动机外壳是否接地2电气设备是否有淋水或淋化学液3电气设备配管配线是否破损4电气设备配管及电动机是否超载使用5高压电动机短路环、电器是否良好6配电箱处是否堆积材料、工具或其他杂物7导体露出部分是否容易接近、是否挂“危险”标示牌8D.S 及Bus Bar 是否因接触不良而发红9配电盘外壳及 P:T.C.T 二次线路是否接地10转动部分是否有覆罩11变电室灭火器是否完全12临时线路的配置是否完全13高压线路的绝缘支持物是否不洁或有脱落现象14中间接线盒是否有积棉或其他物品15现场配电盘是否确实关妥16电器开关的保险丝是否符合规定17避雷针是否有效 4.用电安全检查表 部门主管 检查人 注 本表由安全部门填写一式二份,一份送机电部门,一份存安全卫生部门备查。 项次 检查项目 良好 不良 缺点事实 改善事项 1 电器设备及电动机外壳是否接地 2 电气设备是否有淋水或淋化学液 3 电气设备配管配线是否破损 4 电气设备配管及电动机是否超载使用 5 高压电动机短路环、电器是否良好 6 配电箱处是否堆积材料、工具或其他杂物 7 导体露出部分是否容易接近、是否挂“危险”标示牌 8 D.S 及Bus Bar 是否因接触不良而发红 9 配电盘外壳及 P:T.C.T 二次线路是否接地 10 转动部分是否有覆罩 11 变电室灭火器是否完全 12 临时线路的配置是否完全 13 高压线路的绝缘支持物是否不洁或有脱落现象 14 中间接线盒是否有积棉或其他物品 15 现场配电盘是否确实关妥 16 电器开关的保险丝是否符合规定 17 避雷针是否有效 5.安全检查表厂区总经理 厂长 办公室主任 检验员 检查项目待改善事项说明备注复检1.消防□无法使用 □道路阻塞2.灭火器□失效 □走道阻塞 □缺少3.走道□阻塞 □脏乱4.门□阻塞 □损坏5.窗□损坏 □不清洁6.地板□不洁 □损坏7.厂房□破损 □漏水8.楼梯□损坏 □阻塞 □脏乱9.厕所□脏臭 □漏水 □损坏10.办公桌椅□损坏11.餐厅□损坏 □污损12.工作桌椅□损坏13.厂房四周□脏乱14.一般机器□保养不良 □基础松动15.高压线□基础不稳 □保养不良16.插座、开关□损坏 □不安全17.电线□损坏18.给水□漏水 □排水不良19.仓库□零乱 □防火防盗不良20.废料□未处理 □放置零乱21.其他 5.安全检查表 厂区 总经理 厂长 办公室主任 检验员 检查项目 待改善事项 说明 备注 复检 1.消防 □无法使用 □道路阻塞 2.灭火器 □失效 □走道阻塞 □缺少 3.走道 □阻塞 □脏乱 4.门 □阻塞 □损坏 5.窗 □损坏 □不清洁 6.地板 □不洁 □损坏 7.厂房 □破损 □漏水 8.楼梯 □损坏 □阻塞 □脏乱 9.厕所 □脏臭 □漏水 □损坏 10.办公桌椅 □损坏 11.餐厅 □损坏 □污损 12.工作桌椅 □损坏 13.厂房四周 □脏乱 14.一般机器 □保养不良 □基础松动 15.高压线 □基础不稳 □保养不良 16.插座、开关 □损坏 □不安全 17.电线 □损坏 18.给水 □漏水 □排水不良 19.仓库 □零乱 □防火防盗不良 20.废料 □未处理 □放置零乱 21.其他 6.工作安全改善通知单部门:年月日字第号安全部门主管 检查人 不安全地点不合规则处或不安全情形建议改善事项改善期限改善经过及结果 6.工作安全改善通知单 部门: 年 月 日 字第 号 安全部门主管 检查人 不安全地点 不合规则处或不安全情形 建议改善事项 改善期限 改

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