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- 2023-07-01 发布于广东
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内部审计:让虚假数字无处藏身读书笔记模板目录内容摘要思维导图0201目录分析读书笔记0304精彩摘录作者介绍0605思维导图本书关键字分析思维导图数字无处藏身审计审计学习作业控制目标采购审计工作习题审计方法内容作业管理控制第章体系控制内容摘要内容摘要全书共包括9部分内容,分别为:内部审计概述、审计证据、审计方法和审计流程、企业内部控制体系、内部审计工作统筹、采购及付款作业的内部审计、生产作业的内部审计、销售及收款作业的内部审计、财务管理控制的内部审计、人力资源管理控制的内部审计。目录分析目录第2章审计证据、审计方法和审计流程内容提要第1章内部审计概述第3章企业内部控制体系目录020406第5章采购及付款作业的内部审计第7章销售及收款作业的内部审计第9章人力资源管理控制的内部审计01第4章内部审计工作统筹05第8章财务管理控制的内部审计03第6章生产作业的内部审计目录附录B内部审计具体准则目录附录A内部审计基本准则参考文献第1章内部审计概述学习目标1.1内部审计的概念、作用和方法1.2内部审计准则体系1.3内部审计人员的基本要求和职业规范1.4内部审计的工作内容习题第2章审计证据、审计方法和审计流程学习目标2.1审计证据的特征和种类2.2分析性复核2.3审计准备阶段2.4审计实施阶段2.5审计终结阶段2.6审计后续阶段习题第3章企业内部控制体系学习目标3.1内部控制体系的概述3.2内
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