XX公司账号审批管理制度.pdfVIP

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XX公司账号审批管理制度 制度编 XX公司账号审 号 制度名称 批管理制度 受控状 态 监督部 生效日 执行部门 门 期 第1条 目的 为了规范公司信息系统账号管理工作,特制定本制度。 第2条 范围 本制度适用于公司信息部以及各用户部门涉及使用信息系统的 相关人员。 第3条 公司信息系统中的信息、数据按级别划分,员工可根据 其账号的权限进行阅读、使用。 第4条 公司信息部根据员工的职级与权限编发账号,为每位员 工设置与之相对应的唯一账号,只允许其使用自己的账号,禁止使用 他人账号,否则造成的后果由使用者和账号泄露者共同承担。 第5条 公司员工若需越级使用公司的信息系统,必须经过上级 领导授权,以授权书为准,否则视为非法使用,按相关制度进行处理。 第6条 账号申请审批程序 1.使用部门提出申请使用公司信息系统。 2.信息部主管出具账号分析报告。 3.信息部经理审批。 4.信息部专员编发账号。 第7条 信息系统中的超级账户,必须有总经理签名的授权书, 否则不得编发账户。 第8条 公司人员离职、调动时,信息部相关人员要及时对其账 号进行撤销或修改。 第9条 本制度由公司的信息部会同其他有关部门解释。 第10条 本制度自 年 月 日起实施。 批准日 编制日期 审核日期 期 修改日 修改标记 修改处数 期

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