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医院审计科职责
(1)拟定内部审计规章制度,对医院的内部控制制度的健全性和有效性以及风险管理进行评审。
(2)审计预算的执行和决算。
(3)审计财务收支及有关经济活动。
(4)严格按照《卫生系统内部控制审计实施细则》开展内部控制审计;配合有关部门开展的经济责任审计。
(5)审计医院的基本建设投资、修缮工程项目。
(6)审计医疗、卫生、科研、教育和各类援助等专项经费的管理和使用。
(7)开展固定资产购置和使用、药品和医用耗材购销、工资分配等专项审计调查工作。
(8)审计经济管理和效益情况。定期或不定期地检查医院各部门(科室)遵守国家财经纪律,情况和是否存在小金库。
(9)审计内部有关管理制度的落实;加强对被审计部门审计结果的落实整改情况的监督检查;委托社会审计和对被委托的社会审计机构审计业务质量实施全过程管理。
(10)在审计中发现有违反财经制度情况,应及时向主管院领导报告,提出纠正、处理违法违规行为的意见以及改进经济管理、提高经济效益的建议;对违法违规和造成损失浪费的单位和人员,给予通报批评或者提出追究责任的建议;对模范遵守财经法规的被审计部门和人员,提出表彰建议。
(11)法律、法规规定和院长或上级业务主管部门要求办理的其他审计事项。
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