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- 2023-08-06 发布于上海
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XXX
XXX 有限公司
格品处理程序
文 件 编 号
版本号
■项目
■工程
■模具
■行政
■注塑
分 发 部 门
■品质
■采购
■财务
■仓库
■文控
公
司
名
称
文
件
名
称
不合
修
修
订
记
录
更改页码 页改次 版本号 发 行 日 期
修 订 内 容
制订部门
制订部门
编
制
审
核
批
准
受
控
控
品管部
印
章
目的
对不合格之物料、半成品、成品进行有效控制,防止不合格品与合格品相混用;防止不合格品流入下一工序,杜绝品质问题的发生。
2.适用范围
凡本公司产品质量不合格品控制均适用。
定义
无
职责
品质部负责来料检查过程中不合格品的标识及出货检查过程及客户返退不合格品的标识及处理。
生产部门负责生产过程中的不合格/怀疑品进行标识隔离。
仓库负责仓内不合格品的标识隔离。
注塑部负责对初始调机品的隔离、报废处理。
运作程序
来料
品质部对来料进行检查,若判定为不合格品,放置在“不合格品放置区”,作好标识并
出具相应的检验报告, 按《来料检查作业指导书》要求作业;针对较急的物料或相关部门对品质部判定有争议时,可相关部门根据 MRB 作业流程召集 MRB 小组进行评审,
按
评审的结果实施。
当来料检查判合格物料在生产线上发现异常时导致生产线无法正常生产时,由车间负责
人按《生产发现来料异常处理指引》反馈给品质部,由品质部进行仓存调查并反馈给其它部门处
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