IATF16949:2016内部审核计划2018.doc

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2018年度内部审核计划 WJBH/C 05-2018 NO: 审核时间: 审核目的: IATF16949:2016标准是否得到有效实施与维持; 对IATF16949:2016质量体系的符合性及有效性满足情况; 通过评价体系的有效性和符合性,找出体系运行不足之处以持续改善; 检验是否具备申请第三方IATF16949:2016认证条件。 审核依据: 1)IATF16949:2016质量标准(因本厂产品均按顾客提供的图样和技术规范生产,所以删减“产品的设计和开发”的要求) 2)质量手册及相应程序文件和其他文件及顾客的要求 3)有关法规和标准等规定 审核范围:质量管理体系运行所涉及的所有过程。 审核组:组长: 成员: 具体的日程安排: 日期/时间 主要过程与活动 程序文件名称 审核条款 涉及部门 4月19日7:40-8:00 首 次 会 议 4月19日 8:00-16:30 COP1:市场营销 服务控制程序 顾客/员工满意度测量控制程序 8.2.1;8.2.1.1 供销科 COP2:合同管理 与产品有关要求评审控制程序 8.2.2;8.2.2.1;8.2.3;8.2.3.1;8.2.3.1;8.2.3.1.2;8.2.3.1.3;8.2.3.2;8.2.4。 供销科 COP3:产品过程的设计开发 产品实现策划控制程序 过程失效模式及后果分析 产品批准控制程序 8.3;8.3.1;8.3.1.1;8.3.2;8.3.2.1;8.3.2.1.2;8.3.2.1.3;8.3.3; 8.3.3.2;8.3.3.3;8.3.4;8.3.4.1;8.3.4.2;8.3.4.3;8.3.4.4;8.3.5;8.3.5.1;8.3.5.2;8.3.6;8.3.6.1。 技术科 COP4:产品制造 生产提供控制程序 过程确认控制程序 标识与可追溯性控制程序 8.5.1;8.5.1.1;8.5.1.2;8.5.1.3;8.5.1.4; 8.1.5.7;8.5.2;8.5.2.1。 生产科 COP5:产品交付与反馈处理 产品防护与交付的控制程序 顾客/员工满意度测量控制程序 8.5.5;8.5.5.1;8.5.5.2。 供销科 SP1:文件与记录 文件控制程序 记录控制程序 7.5.1;7.5.1.1;7.5.2;7.5.3;7.5.3.1;7.5.3.2;7.5.3.2.1;7.5.3.2.2。 企管科 SP2:培训与人力资源 人力资源控制程序 7.2;7.2.1;7.2.2;7.2.3;7.2.4;7.3;7.3.1;7.3.2;7.4。 企管科 日期/时间 主要过程与活动 程序文件名称 审核条款 涉及部门 4月19日 8:00-16:30 SP3:供应商与采购管理 供方和采购控制程序 8.4;8.4.1;8.4.1.1;8.4.1.2;8.4.1.3;8.4.2;8.4.2.1;8.4.2.2;8.4.2.3;8.4.2.3.1;8.4.2.4;8.4.2.4.1;8.4.2.5;8.4.3;8.4.3.1。 供销科 SP4:产品和服务的放行 供方和采购控制程序 产品监视和测量控制程序 8.5.6;8.5.6.1;8.5.6.1.1;8.6;8.6.1;8.6.2;8.6.3;8.6.4;8.6.5;8.6.6;9.1.1.1;9.1.1.2;9.1.1.3。 供销科 质检科 SP5:基础设施 工作环境控制程序 7.1.3;7.1.3.1;7.1.4;7.1.4.1。 生产科 4月20日7:40-15:00 SP6:设备与工装管理 设备控制程序 工装控制程序 7.1.3;8.5.1.5;8.5.1.6。 生产科 SP7:顾客财产 顾客财产控制程序 8.5.3 供销科 SP8:监视和测量资源管理 监视和测量装置控制程序 测量系统分析控制程序 7.1.5;7.1.5.1;7.1.5.1.1;7.1.5.2;7.1.5.2.1;7.1.5.3;7.1.5.3.1;7.1.5.3.2。 质检科 SP9:不合格品控制 不合格品控制程序 标识与可追溯性控制程序 纠正、预防措施控制程序 8.7;8.7.1;8.7.1.1;8.7.1.2;8.7.1.3;8.7.1.4;8.7.1.5;8.7.1.6;8.7.2。 生产科 质检科 SP10:产品防护和仓储管理 产品防护与交付的控制程序 8.5.1;8.5.4.1。 生产科 供销科 SP11:顾客满意度 顾客/员工满意度测量控制程序 9.1.2;9.1.2.1。 MP1:领导作用 质量手册 经营计划控制程序 5.1;5.1.1;5.1.1.1;5.1.1.2;5.1.1.3;5.1.2;5.2

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