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2018年度内部审核计划
WJBH/C 05-2018 NO:
审核时间:
审核目的:
IATF16949:2016标准是否得到有效实施与维持;
对IATF16949:2016质量体系的符合性及有效性满足情况;
通过评价体系的有效性和符合性,找出体系运行不足之处以持续改善;
检验是否具备申请第三方IATF16949:2016认证条件。
审核依据:
1)IATF16949:2016质量标准(因本厂产品均按顾客提供的图样和技术规范生产,所以删减“产品的设计和开发”的要求)
2)质量手册及相应程序文件和其他文件及顾客的要求
3)有关法规和标准等规定
审核范围:质量管理体系运行所涉及的所有过程。
审核组:组长: 成员:
具体的日程安排:
日期/时间
主要过程与活动
程序文件名称
审核条款
涉及部门
4月19日7:40-8:00
首 次 会 议
4月19日 8:00-16:30
COP1:市场营销
服务控制程序
顾客/员工满意度测量控制程序
8.2.1;8.2.1.1
供销科
COP2:合同管理
与产品有关要求评审控制程序
8.2.2;8.2.2.1;8.2.3;8.2.3.1;8.2.3.1;8.2.3.1.2;8.2.3.1.3;8.2.3.2;8.2.4。
供销科
COP3:产品过程的设计开发
产品实现策划控制程序
过程失效模式及后果分析
产品批准控制程序
8.3;8.3.1;8.3.1.1;8.3.2;8.3.2.1;8.3.2.1.2;8.3.2.1.3;8.3.3; 8.3.3.2;8.3.3.3;8.3.4;8.3.4.1;8.3.4.2;8.3.4.3;8.3.4.4;8.3.5;8.3.5.1;8.3.5.2;8.3.6;8.3.6.1。
技术科
COP4:产品制造
生产提供控制程序
过程确认控制程序
标识与可追溯性控制程序
8.5.1;8.5.1.1;8.5.1.2;8.5.1.3;8.5.1.4; 8.1.5.7;8.5.2;8.5.2.1。
生产科
COP5:产品交付与反馈处理
产品防护与交付的控制程序
顾客/员工满意度测量控制程序
8.5.5;8.5.5.1;8.5.5.2。
供销科
SP1:文件与记录
文件控制程序
记录控制程序
7.5.1;7.5.1.1;7.5.2;7.5.3;7.5.3.1;7.5.3.2;7.5.3.2.1;7.5.3.2.2。
企管科
SP2:培训与人力资源
人力资源控制程序
7.2;7.2.1;7.2.2;7.2.3;7.2.4;7.3;7.3.1;7.3.2;7.4。
企管科
日期/时间
主要过程与活动
程序文件名称
审核条款
涉及部门
4月19日 8:00-16:30
SP3:供应商与采购管理
供方和采购控制程序
8.4;8.4.1;8.4.1.1;8.4.1.2;8.4.1.3;8.4.2;8.4.2.1;8.4.2.2;8.4.2.3;8.4.2.3.1;8.4.2.4;8.4.2.4.1;8.4.2.5;8.4.3;8.4.3.1。
供销科
SP4:产品和服务的放行
供方和采购控制程序
产品监视和测量控制程序
8.5.6;8.5.6.1;8.5.6.1.1;8.6;8.6.1;8.6.2;8.6.3;8.6.4;8.6.5;8.6.6;9.1.1.1;9.1.1.2;9.1.1.3。
供销科
质检科
SP5:基础设施
工作环境控制程序
7.1.3;7.1.3.1;7.1.4;7.1.4.1。
生产科
4月20日7:40-15:00
SP6:设备与工装管理
设备控制程序
工装控制程序
7.1.3;8.5.1.5;8.5.1.6。
生产科
SP7:顾客财产
顾客财产控制程序
8.5.3
供销科
SP8:监视和测量资源管理
监视和测量装置控制程序
测量系统分析控制程序
7.1.5;7.1.5.1;7.1.5.1.1;7.1.5.2;7.1.5.2.1;7.1.5.3;7.1.5.3.1;7.1.5.3.2。
质检科
SP9:不合格品控制
不合格品控制程序
标识与可追溯性控制程序
纠正、预防措施控制程序
8.7;8.7.1;8.7.1.1;8.7.1.2;8.7.1.3;8.7.1.4;8.7.1.5;8.7.1.6;8.7.2。
生产科
质检科
SP10:产品防护和仓储管理
产品防护与交付的控制程序
8.5.1;8.5.4.1。
生产科
供销科
SP11:顾客满意度
顾客/员工满意度测量控制程序
9.1.2;9.1.2.1。
MP1:领导作用
质量手册
经营计划控制程序
5.1;5.1.1;5.1.1.1;5.1.1.2;5.1.1.3;5.1.2;5.2
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