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出差审批表
出差人姓名
(共 人)
经费来源
预算经费(元)
(开支项目)
出差事由
出差地点 起止日期 年 月 日 年 月 日
拟乘交通工具 超标乘坐交通
申请人签字 工具的原因
部门(项目) 人事处负责人
负责人审核 审核
分管院领导
审批意见
学院党政主要
领导审批意见
注:1.会议类、培训类出差的,办理审批时应出示会议、培训通知。
2.本表为出差报销凭据,请妥善保管。
3.教师 (含专任教师和行政坐班人员)工作日出差做科研项目,需要部门负
责人先审核签字,再由科研处领导审核签字。
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出差乘坐飞机审批表
本次出差申请乘坐飞机往(返),机票费用总计 元, 人均
元,请给予审批。
附:乘坐飞机情形 (请勾选对应项):
处级干部、副高及以上专业技术职称人员乘坐飞机;
其它人员乘坐飞机,属于飞机三等舱票价(含民航发展基金、燃油附加费)
低于高铁(动车)二等座票价的;
其它人员乘坐飞机,属于陪同学院领导出差(仅限 1 人);
其它人员乘坐飞机,属于任务紧急或特殊原因出差;
未按规定等级乘坐交通工具,超支部分由个人自理。
申请人(出差人): 年 月 日
学院领导审批意见:
年 月 日
说明:1.需乘坐飞机出差的,应填写此审批表,经批准后方可乘坐飞机。
2.人均往返机票费用超过 3000 元的、或者属紧急任务或特殊原因出差因
不符合乘坐飞机规定却需乘坐飞机的,由院长审批;其余由分管计财
工作的副院长审批。
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