货币资金审计程序表.docx

货币资金审计程序表 Corporation standardization office #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8 索引号:表 索引号: (审计机关名称) 货 币 资 金 审 计 程 序 表 审计期间____ 项目名称: 项目执行单位: 执行情审 计 执行情 审 计 程 序 况说明 索引号 1.取得或编制现金、银行存款和其他货币资金明细表,检查: ( 1 )年初余额是否与上年度的财务报表及相关审计工作底稿的记录一 致。 (2)年末余额是否与财务报表、总分类账,以及明细账的数额一致。 (3)记录上述核对中发现的差异,结合对具体明细项目的审查对这些差 异进行调

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