货币资金审计程序表
Corporation standardization office #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8
索引号:表
索引号:
(审计机关名称)
货 币 资 金 审 计 程 序 表
审计期间____
项目名称:
项目执行单位:
执行情审 计
执行情
审 计 程 序
况说明
索引号
1.取得或编制现金、银行存款和其他货币资金明细表,检查:
( 1 )年初余额是否与上年度的财务报表及相关审计工作底稿的记录一
致。
(2)年末余额是否与财务报表、总分类账,以及明细账的数额一致。
(3)记录上述核对中发现的差异,结合对具体明细项目的审查对这些差
异进行调
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