财务经理年终总结.docxVIP

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  • 2023-09-30 发布于山东
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财务经理年关总结 年关总结2019-11-29 我校在20xx年中,充散发挥了内部审计的作用,关于有效地防备风险、保证资本安全、规范内部管理,促使学校财务管理规范、协 调发展起到了踊跃作用。我校内部审计小组依据教育局审计室20xx年度年初工作计划和学校内部审计计划,在今年度达成了以下工作: 主要工作内容: 一、进一步成立健全了内部审计工作的内容和工作制度; 加强了业务学习,解决了审计工作中碰到的新问题,使审计工作由查错防弊型向风险防备型和管理促使型转变。 二、仔细学习有关业务,实时认识对乡村义务教育经费保障的各项政策。 在详细工作中对学校能否按政策规范收费、对作业本费的使用及结算状况、平时公用经费的筹备和使用状况等作为一项重要内容进行了审计,保证内部审计在落实本校教育经费保障体系中的作用。 三、对学校的财务进出、经费管理工作和食堂伙食费进出状况做到了一期一审,并实时上报审计工作报告,有效地提升了教育经费使用效益。 依据学校经济活动特色,今年我校内部审计的主要内容有: 、对学校的各项收入进行了审查,内审小组以为学校的全部收入都实时入账,并归入了学校的财务核算,无隐瞒、截留挪用、转移 学校收入的状况。 、对学校的各项支出状况,包含教师薪资、绩效薪资、经补贴、伙食费等支出状况进行审查,要点审计了支出的真切性和合法性,有没有损失浪费等行为,内审以为均切合有关规定要求。各项支出均属合理。

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