2022年预算编制方案(模板).pdfVIP

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2022 年预算编制方案 根据 《中华人民共和国预算法》、 《中华人民共和国预算法实施 条例》、《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》、《成都市部门 预算编制业务规范(试行)》的要求, 为了规范学校收支行为,强 化预算约束 ,加强对预算的管理和监督 ,建立健全全面规范、公开透 明的预算编制制度 ,保障学校的健康发展 ,根据市财政局的要求和学 校年度财务工作的安排,特制定本方案。 第一部分 部门预算编制原则 2022 年学校预算编制 ,认真贯彻中共成都市委成都市人民政府 《关于推进建设特色鲜明、国内一流应用型城市大学的意见》(成委 发〔2021 〕11 号 ),继续落实学校第七次党代会精神,紧紧围绕“特 色鲜明,国内一流的应用型城市大学”建设的总体要求,结合上一年 预算执行情况、支出绩效评价结果和本年度收支预测 ,坚持“保民生、 保运行、保重点、勤俭办事业”的总原则进行编制。 一、坚持“重点保障人员经费、学校运行支出”的原则。学校预算 在首先保人员经费、保基本运行 ,确保学校正常运转的基础上 ,适度 向重点工作倾斜。各部门要保证单位日常运行支出预算的真实、准确 与合理,勤俭办事业,严格控制专家评审指导费、差旅费、会议费、 培训费支出,严格控制公用支出,厉行节约,提高资金使用效益。 — 1 — 二、坚持“优先保障以人才培养为中心 ,本科教学为重点”的原则。 学校建立“教学优先,保障重点”;“年初预算安排,年内专项追加”的年 度预算经费保障机制 ,围绕本科教学和人才培养编制财务预算和安排 专项经费,适当提高本科教学、实践教学的经费投入。 三、坚持“重点项目专项投入、突出资金效益”的原则。学校落实 中共成都市委成都市人民政府 《关于推进建设特色鲜明、国内一流应 用型城市大学的意见》(成委发〔2021〕11 号 )的要求,规划建设安 排重点项目 ,促进学校高质量发展 ,将建设成与成都城市发展位势相 匹配的特色鲜明、国内一流应用型城市大学。 四、坚持“考核支出绩 ,实施财务问责”的原则。完善事前控制、 事中监督、事后评价的绩效管理制度体系 ,项目绩效考核结果与隔年 预算分配挂钩。建立绩效问责制,做到“花钱必问效,无效必问责” , 切实提高资金使用效益。 第二部分 部门收入预算编制 坚持实事求是 ,力求全面、准确预计各项收入 ,切实做到收入不 少报、不漏报、不重报。 一、财政补助收入 根据成都市财政部门计算取得的财政拨款。 二、事业收入 — 2 — (一)教务处分专业、年级提供在校本专科学生人数及 2022 年 各专业招生计划人数 ;计算机、英语等级考试费、重修学费、专升本 考试报名费等收入。 (二)研究生处分专业、年级提供在校研究生人数及 2022 年各 专业招生计划人数。 (三)继续教育学院提供 2022 年成人教育收入。 (四)学生处提供 2022 年住宿费收入 (含床位数及收费标准)。 (五)国际合作与交流处提供 2022 年中外合作办学收入、留学 生住宿费收入(含床位数及收费标准 )。 (六)中国-东盟艺术学院国际部提供留学生学生人数、留学生 奖学金收入。 三、非税收入 (一)国资处提供学校房屋租赁收入。 (二)信息网络中心提供电信移动公司服务费收入。 (三)保卫处提供停车场收入。 (四)资产经营公司提供上缴学校经费。 (五)继续教育学院提供自考培训相关收入。 四、其他收入 (一)科技处、社科处提供 2022 年科研经费收入(仅提供学校 — 3 — 纵横向科研收入,不含培训收入)。 (二)各学院、部门提供各类培训及活动 (仅限以学校名义签订 的)收入。 第三部分 部门支出预算编制 一、基本支出预算编制 (一)人员经费支出 1.在编人员基本工资、政策性津补贴、绩效工资 (包括基础性绩 效及学校所有奖励绩

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