- 2
- 0
- 约5.56千字
- 约 7页
- 2023-11-17 发布于黑龙江
- 举报
医院内部审计资源开展内部控制审计
1重庆市公立医院内部审计机构开展内部控制审讣存在的问题与困难
医院内部审计机构设置不完善,审计人员配置不足,人员专业素质不高,难以适应内部控制审计工作量大、专业性强的需求。据调查统计,20 I 6年重庆市二级以上公立医院设置了独立审计机构者仅占6 5.1%,配备有专职审计人 员者占5 6. 6%,审计人员有大专以上学历者占5 4. 2%,认为审计人员数 量能基本满足工作需求的医院仅占I 2. 0% [2]。内部控制审计工作量大,占用审计资源多。医院内部控制审计涉及的部门、岗位人员和业务环节多,审讣的范围广,时间长。从理论上讲,对控制有效性的测试涵盖的期间越长,
您可能关注的文档
最近下载
- 《将进酒》说课课件(12张PPT)_20211215205119.pdf VIP
- 山西省教师晋升副高职称考试题库.pdf VIP
- 接触网设计规范(综合版).docx
- 统编版语文六年级下册第三单元教材解读+课件.pptx VIP
- 英语六级高频核心词汇速记.pdf VIP
- 中医护理的整体观念和辨证施护.pptx VIP
- 2025年中外历史纲要下 第二单元 第 4 课中古时期的亚洲(共38张PPT).ppt VIP
- 2026年江西旅游商贸职业学院单招综合素质考试题库及答案解析.docx VIP
- 2025年广东省广州市中考物理试卷及答案.docx VIP
- 2026年内蒙古化工职业学院单招(计算机)测试模拟题库附答案解析.docx VIP
原创力文档

文档评论(0)