医院内部审计资源开展内部控制审计.docxVIP

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  • 2023-11-17 发布于黑龙江
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医院内部审计资源开展内部控制审计.docx

医院内部审计资源开展内部控制审计 1重庆市公立医院内部审计机构开展内部控制审讣存在的问题与困难 医院内部审计机构设置不完善,审计人员配置不足,人员专业素质不高,难以适应内部控制审计工作量大、专业性强的需求。据调查统计,20 I 6年重庆市二级以上公立医院设置了独立审计机构者仅占6 5.1%,配备有专职审计人 员者占5 6. 6%,审计人员有大专以上学历者占5 4. 2%,认为审计人员数 量能基本满足工作需求的医院仅占I 2. 0% [2]。内部控制审计工作量大,占用审计资源多。医院内部控制审计涉及的部门、岗位人员和业务环节多,审讣的范围广,时间长。从理论上讲,对控制有效性的测试涵盖的期间越长,

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