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学院财务收支审计工作流程图
根据要求或审计工作计划确定审计事项
根据要求或审计工作计划确定审计事项
选派人员组成审计组,编制审计工作方案
向被审计单位发送审计通知书
审计报告、审计意见书、决定书送被审计单位,抄送相关校领导及单位
被审计单位提交审计相关的帐册、制度等书面资料、电子数据
审计组编写审计报告
审计组整理、归纳、汇总、分析审计证据和审计工作底稿
审计组实施审计,填写审计工作底稿,取得审计证据
审计组出具审计意见书或审计决定,经内审室审定并签发
内审室审定并签发审计报告
审计组征求被审计单位对审计报告的意见
被审计单位将审计建议或审计建议书、审计决定书的落实情况报送内审室,
内审室对重要的审计事项进行后续(跟踪)审计
审计材料整理归档
对审计报告有无意见
有
无
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