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核算员工作职责及考核要求
财务核算员工作职责及考核要求的修改和补充规定
为了更完善公司的财务管理制度,进一步的标准财务管理工作,使财务人员更高效的为公司效力,对财务核算员的岗位在原规定上作出以下更改及补充规定。
一、 核算员的主要工作职责
1、 核算员隶属财务部,由财务部主管直接负责。
2、 核算员的日常工作严格按照财务部门的规章制度,做到入单及时准确,日新月清。
3、 负责核算公司全部员工的工资及业务员提成。
4、 负责家政施工合同的派发、回收管理。
5、 负责收款收据输入电脑保存并统计总额管理。
6、 负责家政业务施工单(包括作废单据)的回收管理,并核算家政施工人员的劳务工
资。
二、 考核要求
1、 工作要细心,态度端正,责任心强,要有团队精神。
2、 认真核对各部门送呈的考勤表和派工单情况是否准确真实。发现考勤不真实和不符
合公司要求的,及时反响到各部门主管领班,核实考勤的真实性,做到考勤情况无误。严重不符的考勤表反响到督导部门及时处理。
3、 秉执认真细心的工作态度,核算员工工资时要把员工的奖罚资料准备好,以备所需,防止工资核算错漏。工资表要在每月的十二号之前做好,做好的工资表再次核对,方交由会计审核,尽量做到无员工因工资问题投诉。
4、对于业务部门人员领取合同单要严格把关,不是正式员工不得
领取合同单,须由业
务经理领取。合同单的领取、回收必需有专用合同登记本。业务员领取的合同单必须要登记好领取时间、合同单编号、领取份额及业务员签名。回收合同单时要核查业务员是否全部交回所领取的合同单,并注销领取情况。本次领取合同单需把上次领取的合同单交回,业务员手里的合同单份额不得超过伍份。核查作废合同单第一文库网
5、 核查业务员所签合同业务额是否与收款收据的业务款相符。如有不符,应及时告知
财务主管并反响督导部处理。对于收款收据要在当月末前及时输入电脑保存管理,所输数据必需无错漏,并统计各项收入的总额报由会计审核。
6、 认真核对施工部门送呈的施工单及核算员工的劳务工资。施工单上发现有客户反映
的不良信息应及时反映给家政主管并将信息反响给督导部处理;发现施工单上人员登记、工作时间登记不真实,应及时交由督导部核查处理。核算过程中发现该笔业务本钱超支,劳务工资低于员工根本工资的,该笔业务属于亏损业务,应及时交由督导部按照公司的责任制处理。
7、 核算员要以施工单上的业务额核对当月的收款收据,核查该笔业务是否及时收款,
有无欠款,施工单上的业务额是否与收据所收业务额相符。如有不符情况,欠款未收情况应及时报给财务主管,并反响督导部进展处理。
8、 核算业务员提成要依据业务部报送的业务效劳单位明细表,核对收款收据,核查所
产生并完工的业务是否全部收回款,要以实际当月所收的业务款计算业务员的业务量。按照业务员工资的核算标准来计提业务员的工资及提成。
9、 对核算员的各项考核,严格依据公司的规章制度执行。
10、 未尽事项,将不断完善。
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