上海浦东新区老年医院.docxVIP

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上海市浦东新区老年医院2022年度单位决算

目录

第一部份单位概况

第二部份2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、普通公共预算财政拨款支出决算表

六、普通公共预算财政拨款基本支出决算表

七、普通公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部份2022年度单位决算情况说明

第四部份名词解释

第一部份单位概况

一、主要职能

上海市浦东新区老年医院是一所为老年人提供医疗、护理、康复和生命关心的二级公立医疗机构,为上海市医保定点医疗机构和红十字冠名医疗机构,医院坚持“爱心与奉献”的服务宗旨,以防治老年常见病、多发病、疑难病为特色,以精湛的技术、诚挚的服务、独到的优势竭诚为泛博老年病员服务。

二、机构设置

由单位根据三定方案等相关规定中有关内部机构设置填写。

根据上述职责,上海市浦东新区老年医院设8个内设机构,包括:办公室、医务科、门诊办公室、护理部、财务科、感控科、综合保障科,设备科。

第二部份2022年度单位决算表

2022年度收入支出决算总表

单位:万元

收入

项目

一、财政拨款收入

其中:政府性基金预算财政拨款

二、上级津贴收入

三、事业收入

四、经营收入

五、附属单位上缴收入

六、其他收入

本年收入合计

用事业基金弥补收支差额

年初结转和结余

总计

决算数

1,429.86

5,308.12

35.92

6,773.90

-210.86

6,563.04

支出

项目

一、普通公共服务支出

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

九、医疗卫生与计划生育支出

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年支出合计

结余分配

年末结转和结余

总计

决算数

525.37

6,352.10

111.76

6,989.24

-426.20

6,563.04

经营收入

经营收入

2022年度收入决算表

功能分类科目编码

208

208

208

208

208

208

208

210

210

210

210

05

05

05

05

99

99

02

02

11

02

05

06

01

01

项目

科目名称

合计

社会保障和就业支出

行政事业单位离退休

事业单位离退休

机关事业单位基本养老保险缴费支出

机关事业单位职业年金缴费支出

其他社会保障和就业支出

其他社会保障和就业支出

医疗卫生与计划生育支出

公立医院

综合医院

行政事业单位医疗

本年收入合计

6,773.90

525.37

479.79

4.28

338.13

137.38

45.58

45.58

6,136.77

5,970.35

5,970.35

166.42

财政拨款收入

1,429.86

1,429.86

1,429.86

1,429.86

上级津贴收入

事业收入

5,308.12

525.37

479.79

4.28

338.13

137.38

45.58

45.58

4,670.99

4,504.57

4,504.57

166.42

210

11

02事业单位医疗

166.42

166.42

221

住房保障支出

111.76

111.76

221

02

住房改革支出

111.76

111.76

221

02

01住房公积金

111.76

111.76

2022年度支出决算表

功能分类

科目编码

208

208

208

208

208

208

208

210

210

210

210

05

05

05

05

99

99

02

02

11

02

05

06

01

01

项目

科目名称

合计

社会保障和就业支出

行政事业单位离退休

事业单位离退休

机关事业单位基本养老保险缴费支出

机关事业单位职业年金缴费支出

其他社会保障和就业支出

其他社会保障和就业支出

医疗卫生与计划生育支出

公立医院

综合医院

行政事业单位医疗

本年支出合计

6,989.24

525.37

479.79

4.27

338.13

137.38

45.58

45.58

6,352.10

6,185.68

6,185.68

166.42

基本支出

6,944.73

525.37

479.79

4.27

338.13

137.38

45.58

45.58

6,30

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