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  • 2024-03-26 发布于云南
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中国中煤能源股份有限公司2023年度内部控制审计报告.pdf

中国中煤能源股份有限公司

内部控制审计报告

2023年度

内部控制审计报告

安永华明(2024)专字A02号

中国中煤能源股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审

计了中国中煤能源股份有限公司(以下简称“贵公司”)2023年12月31日的财务报告

内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制

评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董事会

的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计

意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性

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