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- 2024-03-26 发布于宁夏
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医院内部审计工作计划
第一章内部卫生系统审计
第一条为加强卫生系统内部审计工作,建立健全各单位内部审计
制度,完善内部监督制约机制,规范收支管理,促进卫生事业健康发
展,根据《中华人民共和国审计法》和《审计署关于内部审计工作的
规定》,结合卫生系统具体情况,制定本规定,医院内部审计工作计
划。
第二条卫生系统内部审计是指卫生系统内部审计机构和审计人
员,对本单位及所属机构的财务收支、经济活动的真实、合法性进行
独立监督审核的行为。
第三条本规定适用于县级以上卫生行政部门和各类国有卫生企
业、事业单位以及其他卫生单位(以下简称各部门、各单位)。
第二章内部审计机构和审计人员
第四条内部审计机构及内部审计人员在本部门、本单位主要负责
人领导下,依照国家法律、法规以及本规定开展审计工作。
单位主要负责人要加强对内部审计工作的领导,定期听取汇报,
研究部署工作,及时批复年度内部审计工作计划、审计报告,并督促
有关部门、单位落实审计意见,保证内部审计人员依法行使职权。
第五条各级卫生行政部门应按照国家法律、法规的规定,设置内
部审计机构,配备审计人员,开展审计工作。
年收入____万元以上
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